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企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)完了還能更改企業(yè)所得稅季度報(bào)表嗎?
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2023-10-25
咨詢服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率大概在多少
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2016-10-14
老師,年度匯算清繳的應(yīng)納所得稅額500元,和25年第1季度所得稅申報(bào)應(yīng)所得稅額10000萬(wàn),沒(méi)有什么關(guān)聯(lián)吧?25年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額減:所得稅費(fèi)用:(是500+10000=15000元對(duì)吧?)企業(yè)所得稅季報(bào)里利潤(rùn)總額減所得稅費(fèi)用是10000對(duì)嗎?感謝老師回復(fù)
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2025-04-15
老師,請(qǐng)問(wèn)以非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,可在不超過(guò)5年期限內(nèi),分期均勻記入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額,按規(guī)定計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。這句話里面的5年內(nèi)分期均勻記入,該怎么理解呢?怎么用這筆收益去計(jì)算呢?
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2017-06-30
老師,工程造價(jià)咨詢企業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
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2019-12-09
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率的公式?
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2019-10-28
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么算的
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2020-04-22
我們公司是2017年9月新成立的有限公司,10月份開(kāi)始有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),17年4季度利潤(rùn)總額為-18萬(wàn)元,調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額為-16萬(wàn)元,是虧損的,現(xiàn)在18年一季度,利潤(rùn)總額預(yù)計(jì)+8萬(wàn)元,那么一季度所得稅申報(bào)時(shí),可以先彌補(bǔ)17年虧損8萬(wàn)元,即0申報(bào),可以么?如果可以,相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做?如果不可以,那么我們是要按照8萬(wàn)元*25%預(yù)繳所得稅么?
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2018-03-15
【例題·單選題】企業(yè)應(yīng)納稅所得額為800萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債期末、期初余額為280萬(wàn)元和200萬(wàn)元,遞延所得稅資產(chǎn)期末、期初余額為150萬(wàn)元和110萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%,企業(yè)的所得稅費(fèi)用為( )萬(wàn)元。(2018年) A.160 B.240 C.320 D.200 【答案】B 老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)實(shí)際繳納給稅局企業(yè)所得稅稅款是160還是240呢?
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2023-04-02
所得稅稅率為25%。足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減可抵扣暫時(shí)性差異。遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債的年初余額均為零。2×18年11月5日,甲公司取得乙公司股票20萬(wàn)股,并將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn),初始入賬金額為600萬(wàn)元。該金融資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)與初始入賬金額一致。2×18年12月3l日,該股票的公允價(jià)值為550萬(wàn)元。稅法規(guī)定,金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,待轉(zhuǎn)讓時(shí)一并計(jì)入。甲公司2018年度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元。分別計(jì)算甲公司2×18年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅的金額。為什么計(jì)算應(yīng)納稅所得額不扣減這個(gè)資料里的差異?
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2021-08-30
計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額時(shí),要考慮期初的遞延所得稅資產(chǎn)的余額嗎???(如果考慮是+還是-)
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2024-09-04
年應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以上300萬(wàn)以內(nèi)減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅 這個(gè)是什么意思呢?
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2021-03-24
老師,請(qǐng)問(wèn)下建筑行業(yè)的所得稅稅負(fù)率是1.5%。我申報(bào)所得稅的時(shí)候,應(yīng)納所得稅額是9.7萬(wàn).但是我經(jīng)過(guò)小微減免后只交了1萬(wàn),那我算稅負(fù)率是用1萬(wàn)/不含稅收入。還是用9.7萬(wàn)來(lái)計(jì)算呢?
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2021-10-23
減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅是什么意思?
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2019-03-18
遞延所得稅是正數(shù),應(yīng)交稅所得額是拿所得稅費(fèi)用加還是減?老師
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2021-05-24
所得稅中,免稅項(xiàng)目所得與應(yīng)稅項(xiàng)目所得之間能否互相彌補(bǔ)虧損?
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2022-03-31
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得計(jì)提是掛所得稅費(fèi)用還是稅金及附加
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2019-02-22
個(gè)人既有經(jīng)營(yíng)所得又有綜合所得,能否自行選擇在哪項(xiàng)所得扣除?
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2022-03-22
所有企業(yè)所得稅都是25%的話,企業(yè)繳納所得稅后企業(yè)法人還要繳納個(gè)人所得稅么?繳納個(gè)人所得稅的是那一部分?
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2018-10-27
#提問(wèn)#老師這道題的應(yīng)納稅所得額為什么是當(dāng)年利潤(rùn)總額+計(jì)提壞賬準(zhǔn)備? 20X1年12月31日,可抵扣暫時(shí)性差異40000元,遞延所得稅資產(chǎn)40000*25%=10000元,應(yīng)納稅所得額=800000+40000=840000元,當(dāng)期所得稅費(fèi)用=840000*25%=210000元。 分錄: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 10000 所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用 210000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 210000 所得稅費(fèi)用-遞延所得稅 10000
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2018-12-23
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