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老師好, 1、收到這張支票頭,速成班老師教得分錄是借:管理費用561.6,制造費用6458.4,貸:銀行存款7020,為什么不用算進賬稅的呢? 2、是不是支票頭是直接按金額去算,不用算進賬稅呢?謝謝。
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2019-11-25
老師,7月已計提管理費用社保費,8月2日繳納社保費,請問管理費用明細賬,銀行存款的登記日期分別是多少?
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2016-11-14
老師,我司購入一項固定資產,金額小于5000元,購入時: 借:固定資產3500 貸:銀行存款 月末一次性扣除 借:管理費用—累計折舊 貸:累計折舊3500 這樣對嗎
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2020-06-13
老師 付2020年元旦節展播費是計入 借管理費用 貸 銀行存款 還是 借 預付賬款 貸 銀行存款
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2019-11-30
您好!實務中 發生企業承擔的社保費和各種福利時 借:管理費用-社保費/福利費 貸:銀行存款。這樣操作也什么問題
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2019-04-30
關于解除勞動合同一次性補償款會計分錄怎么做可以借:管理費用-辭退福利 貸:銀行存款 這么做嗎
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2020-10-19
老師好,我想問一下就是我公司上月交的社保,這個月單位部分因疫情可以退回來減免部分,這分錄怎么做,我上個月是借:管理費/勞動保險費 貸:銀行存款 那這個月可以這樣嗎借:銀行存款 貸:管理費用/勞動保險費 摘要就注明退回上月減免社保費,這樣可以嗎
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2020-03-17
請問老師,上個月有一張平臺服務費2000元,我上月已做憑證,借:管理費用 貸:銀行存款 現在票已寄來,一看是專票,有進項稅,那這個月我具體應該怎么沖調憑證呢,謝謝!
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2020-05-27
老師,我司購入一項固定資產,金額小于5000元,購入時: 借:固定資產3500 貸:銀行存款 一次性扣除 借:管理費用—累計折舊 貸:累計折舊3500 這樣對嗎
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2020-06-13
公司交房租1季度1交,下面3個時間點如何編憑證呢 ?1、銀行預交房租,拿到銀行回單時 2、收到3個月房租發票時,3、房租按月計入管理費用時
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2017-10-26
我單位是服裝水洗廠 因環保公司需要 我單位必須做廢水監測報告 監測廢水報告1000元 銀行付款 借:管理費用 1000 貸:銀行存款 1000 還是借:制造費用 1000 貸:銀行存款 1000
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2017-11-21
之前做的借:管理費用 貸:銀行存款 ,現在因為涉及的跨年發票比較多,電力公司也沒有收回發票,也不開具新的正確的發票,就只把多余的錢給退回公司,
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2019-04-03
5月份退了02月、03月的醫保,最后醫保的扣除數是05月的醫保減去02、03月醫保,這個會計分錄怎么做? 按照實際扣的數來做嗎?借:管理費用—社保 貸:銀行存款 還是需要先做一筆5月份實際扣除的,然后在做兩筆02、03月的負數?
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2020-06-06
老師 給電力公司交的電費 只有收據 發票下個月才能開 支付電費拿到收據時 借:預付賬款 貸:銀行存款 下月拿到發票 借:管理費用 貸:預付賬款?分錄正確么?
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2020-04-10
借記固定資產 貸記銀行存款等? 一次性扣除時 借 管理費用等? 貸 累計折舊 想問一下一次性扣除,也需要在次月進行嗎
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2019-06-17
航天普票稅控盤維護費 當月計入借管理費用 貸銀行存款 但是也是當月抵扣嗎? 抵扣是當月做分錄還是下月做?
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2020-05-07
收到稅務局退回的印花稅 借 銀行存款 貸 管理費用 需要結轉嗎
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2019-07-04
各位老師,6月支付19年-20年房租24000元銀行已轉賬,7月取得房租發票,6月要怎么做賬呀? 是:借 管理費用24000 貸 銀行存款 嗎
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2019-07-08
我單位以前沒有計提社保和工資,直接是借:生產成本,貸:現金,借管理費用,貸銀行存款這個都是當月的數據
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2021-04-16
用銀行存款500元購買辦公用品,記為借記“管理費用”500元,貸記“銀行存款”500元,對嗎
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2017-08-01
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