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老師你好!公司是一般納稅人,假如第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)-3W,不用繳。第二季度申報(bào) 1-6月的合計(jì)利潤(rùn)是+5W 正常實(shí)際應(yīng)該按5W繳企業(yè)所得稅,但2022年匯算清繳虧了12W.這種情況是不是可以彌補(bǔ)虧損不繳呢。如果不繳那6月份要不要計(jì)提所得稅費(fèi)用呢?
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2023-07-06
王某2019年每月收入2000元,三險(xiǎn)一金每 個(gè)月為4000元,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除為2000元。5 月份王某為甲公司提供各項(xiàng)服務(wù),獲得勞務(wù) 報(bào)酬收入為30000元,特許權(quán)使用費(fèi)所得為 2000元,稿酬所得5000元。 請(qǐng)問(wèn)王某每個(gè)月預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅為多少? 全年匯算清繳個(gè)人所得稅為多少?
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2019-05-27
老師, 這句話怎么理解? 非同一控制下的企業(yè)合并, 因資產(chǎn)負(fù)債入賬價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn), 遞延所得稅負(fù)債, 其確認(rèn)結(jié)果直接影響購(gòu)買(mǎi)日的商譽(yù)或計(jì)入利潤(rùn)表的損益金額, 不影響購(gòu)買(mǎi)日的所得稅費(fèi)用 書(shū): P230
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2021-05-28
內(nèi)賬的,要不要做計(jì)提季度企業(yè)所得稅的分錄。 還是支付時(shí)直接做“管理費(fèi)用—稅費(fèi)”這樣的呢?
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2021-02-24
企業(yè)在采用間接法反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量時(shí),下列各調(diào)節(jié)項(xiàng)目中,應(yīng)在凈利潤(rùn)基礎(chǔ)上作為調(diào)整增加的項(xiàng)目有(  )。 A.公允價(jià)值變動(dòng)損失 B.遞延所得稅資產(chǎn)減少 C.經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的減少 D.計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出
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2024-03-29
應(yīng)交個(gè)人所得稅,要不要計(jì)提放在管理費(fèi)用工資里面的
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2023-05-17
本年1月,非居民個(gè)人瑪麗一次性取得勞務(wù)報(bào)酬10000元;一次性取得稿酬6000元;一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)3500元。上述收入均為稅前收入。計(jì)算瑪麗本年1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2021-11-10
李先生為個(gè)人所得稅居民納稅人,2021年 1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入 20000元,無(wú)免稅收入;每月繳納三險(xiǎn) 金4000元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和 贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)為2000元,無(wú) 其他扣除。另外,2021年3月取得勞務(wù)報(bào) 酬收入5000元,稿酬收入2000元,6月取 得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,特許權(quán)使用費(fèi) 收入3000元。 ?求:李先生2021年度匯算應(yīng)補(bǔ)退稅額。
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2022-05-17
你好,季度企業(yè)所得稅的申報(bào)表種的成本,管理費(fèi)用需要計(jì)入成本填上去嘛
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2019-07-17
老師你好,我們有一部分無(wú)票費(fèi)用做賬入成本了,匯算清繳的所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本和期間費(fèi)用是不是只算有發(fā)票的部分呀?還有
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2024-05-27
你好,我公司保安公司是差額納稅,就是收入減保安人員工資的后差額的5%交增值稅的。但我看到財(cái)務(wù)報(bào)第一季度的增值稅扣除額77萬(wàn),而報(bào)第一季度企業(yè)所得稅那里的成本費(fèi)用68萬(wàn)。是不是有問(wèn)題
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2020-06-29
公司是小規(guī)模,于19年3月份開(kāi)了200萬(wàn)發(fā)票,但是費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有進(jìn)來(lái),到4月和5月才能開(kāi)進(jìn)來(lái)150萬(wàn)左右,4月企業(yè)就要預(yù)交企業(yè)所得稅,如果正常就要按200*50%*25%,但是全年利潤(rùn)可能只有10%左右,這樣該如何怎么處理賬呢?
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2019-04-10
李先生為個(gè)人所得稅居民納稅人,2021年!1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入20000元,無(wú)免稅收入;每月繳納三險(xiǎn)一金4000元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)為2000元,無(wú)其他扣除。另外,2021年3月取得勞務(wù)報(bào)昂聘酬收入5000元,稿酬收入2000元,6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,特許權(quán)使用費(fèi)國(guó)收入3000元。 求:李先生2021年度匯算應(yīng)補(bǔ)退稅額。
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2022-05-18
老師,我忘計(jì)提所得稅了,直接在報(bào)表上該該哪個(gè)數(shù)?利潤(rùn)邊上有個(gè)所得稅費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上怎么該啊,急啊老師
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2016-07-15
老師,用稅負(fù)計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),要不要考慮研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用要除掉嗎
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2019-06-05
2021年,居民個(gè)人張三每月從任職單位取得工資10 000元。2021年全年張三從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20 000元,取得稿酬共計(jì)15 000元,特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8 000元,全年一次性獎(jiǎng)勵(lì)30 000元。上述收入均為稅前收入。假設(shè)2021年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12 000元。 (1)請(qǐng)將全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)入綜合所得,試計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅? (2)請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算全年一次獎(jiǎng)金,匯總計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅?
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2022-11-04
非居民企業(yè)從境內(nèi)獲得商標(biāo)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓含稅收入500萬(wàn),發(fā)生成本200萬(wàn),問(wèn)該企業(yè)在境內(nèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅多少? 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入不是按收入減凈值的余額計(jì)稅嗎?為什么答案不扣成本?
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2021-08-17
老師,您好,我公司7月份剛成立,一般納稅人 沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,只有買(mǎi)印章和別的支出,沒(méi)有人工。是不是季度所得稅申報(bào)全部是0,入管理費(fèi)用,利潤(rùn)為負(fù)
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2019-10-14
王某2019年每月收入20000元,三險(xiǎn)一金每 個(gè)月為4000元,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除為2000元。5月份王某為甲公司提供各項(xiàng)服務(wù),獲得勞務(wù)報(bào)酬收入為30000元,特許權(quán)使用費(fèi)所得為2000元,稿酬所得5000元。通過(guò)中國(guó)紅十字會(huì)對(duì)外公益性捐贈(zèng)5000元。 請(qǐng)問(wèn)王某每個(gè)月預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅為多少?全年匯算清繳個(gè)人所得稅為多少?
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2019-12-10
老師 季報(bào)企業(yè)所得稅 我上傳了財(cái)報(bào)之后填寫(xiě)申報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目、利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來(lái) 那申報(bào)完稅 報(bào)表就又對(duì)不上了
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2021-10-25
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