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20年獎金,21年企業(yè)所得稅匯算清繳后發(fā)放的,20年也沒有計提年終獎,這部分支出是不是可以直接進21年費用支出
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2021-01-15
老師 19年有一筆分錄做錯了 本來是還的應付款 然后做的支出 那怎么沖回來 如果沖管理費用 今年支出不就少了嗎
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2020-06-12
老師 用貨款抵扣的營業(yè)外支出 營業(yè)外收入, 是不是營業(yè)外支出-借 應收賬款-貸 ,營業(yè)外收入-貸 應收賬款-借 ,這樣子做分錄
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2020-06-14
1請問轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理的分錄 2支付清理費用的分錄 3出售收入的分錄 4清理損益的分錄
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2021-09-03
請問單位支付保險和公積金時候怎 么走分錄? 計提時,支付時, 開工資時
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2020-12-10
老師,基層醫(yī)療機構(gòu),以前年度支出中,不應該在基本公共衛(wèi)生支出的費用,錯入在公衛(wèi)支出了,應該在基本醫(yī)療支出中列支,現(xiàn)在如何調(diào)整?公衛(wèi)經(jīng)費相當于是專項收支,公衛(wèi)撥款每年要用完,用的項目有要求,有些開支不允許在公衛(wèi)經(jīng)費中列支,但是之前不知道,現(xiàn)在要把當時錯入的支出調(diào)整到醫(yī)療支出中,但是又不能影響今年的公衛(wèi)支出總額
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2024-10-16
支付員工工資時多支出三分錢,需要做憑證調(diào)整,如何做分錄?
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2018-11-28
老師你好,請問購入一臺小汽車,在9月份預付款/8萬元,用銀行支付。在10月份提車時支付尾數(shù)款/12萬元,用銀行支付,怎樣出分錄呢?
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2019-11-01
我們是一家消防設施維護保養(yǎng),開具維保發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 維保沒有材料支出 員工分工程師和財務人員 工資當月計提次月發(fā)放 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 計提社保 借:管理費用-社保單位 貸:應付職工薪酬-單位社保 支付社保 借:應付職工薪酬-社保單位 其他應收款-個人社保 貸:銀行存款 次月發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款款-個人社保 其他沒有產(chǎn)生費用的話 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務成本-工資 貸:管理費用-工資 我糾結(jié)工程師工資計提是做管理費用還是主營業(yè)務成本
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2024-05-17
請問擔保交易賣家結(jié)算怎么做分錄 ----------- 擔保是表外業(yè)務,擔保期內(nèi)不需賬務處理,只需在附注中進行披露。如果很可能承擔擔保責任或已經(jīng)承擔擔保責任了,視情況做應收款或營業(yè)外支出 ---------- 我說的是,抖音店或淘寶擔保打款結(jié)算,怎么做分錄
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2022-05-05
總公司需要我們分公司墊付單位部分保險,現(xiàn)在分公司有一筆營業(yè)外收入,我們想用這筆營業(yè)外收入支付單位部分保險,該怎么記賬?我們墊付的這個保險在賬目上還需要掛應收賬款。該怎么記賬
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2022-03-01
12月3日購入直接生產(chǎn)用設備一臺,發(fā)票價格100000元,增值稅13%,價稅款支票支付,寫出會計分錄
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2023-03-02
老師,日常做賬,計提工資:借管理費用、制造費用、研發(fā)支出-工資,貸應付職工薪酬-工資,其他應收款-社保、公積金、個人所得稅,支付工資:借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款,這樣,做匯算清繳,職工薪酬支出與納稅調(diào)整明細表中,賬載金額是填寫管理費用、制造費用、研發(fā)支出工資的合計,還是應付職工薪酬工資的合計?
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2022-05-16
資料一:2023年度,長江公司因銷售P產(chǎn)品承諾提供保修業(yè)務而計提產(chǎn)品質(zhì)量保證金300萬元,稅法規(guī)定,產(chǎn)品質(zhì)量保證支出在實際發(fā)生時允許稅前扣除。 分錄怎么寫?
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2023-08-24
老師,麻煩看一下這個分錄,第一個支付社保能理解。第二個不太能理解,第二個是不是分配的分錄,公司沒有銷售部門,有管理部門和研發(fā)部門,我是不是要將這兩個部門公司承擔的保險金額分別寫出來呢?還是只寫到管理費用里即可?
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2019-11-05
老師您好:支付7月工資應發(fā)5500,扣個人社保582,公積金600,補扣1-6個人部分社保和公積金6435,單位補發(fā)給1-6社保2670,該如何做這個月支付工資的會計分錄呢?謝謝
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2019-08-10
新成立的企業(yè)發(fā)生裝修費用支出,記賬時是否要記入長期待攤費用,如果要分攤期是多久,出自哪一號文
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2020-06-29
老師,請問做匯算清繳時資本化支出和費用化支出怎么填
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2022-05-16
某企業(yè)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,本月發(fā)生下列支出:(1)車間領用一般耗用材料3000元;(2)攤銷以前月份已支付、應由車間本月負擔的設備租金2000元;3)排放生產(chǎn)廢水被環(huán)保部門罰款4000元。企業(yè)月末編制結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用的會計分錄為
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2020-07-04
為什么說費用是向所有者分配利潤無關的經(jīng)濟利益的總流出。費用支出多了不是所有者權益就少了。
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2019-10-31
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