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今天看到一筆這樣分錄,采購(gòu)?fù)素浭盏綄?duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額 貸:原材料 金額用紅字表示,這什麼意思
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2017-06-25
遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額-遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額,所以遞延所得稅發(fā)生額為什么不是-12.5而是+12.5?
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2024-06-10
印花稅是計(jì)在營(yíng)業(yè)費(fèi)用還是計(jì)在管理費(fèi)用里
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2015-12-11
你好請(qǐng)問(wèn)在確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債時(shí)添加了其他綜合收益的100萬(wàn),在算所得稅費(fèi)用時(shí)又減少哪100相應(yīng)的稅額這里不矛盾嗎表示什么意思呢?
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2021-05-22
什么是遞延所得稅,為什么要設(shè)遞延所得稅,怎么還有遞延所得稅費(fèi)用和收益?
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2019-12-29
私車(chē)公用租金500元,交不交個(gè)人所得稅
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2022-01-14
如果沒(méi)有遞延所得稅負(fù)債,只有遞延所得稅資產(chǎn),是不是就不用算遞延所得稅了
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2022-07-31
我想請(qǐng)教下:遞延所得稅資產(chǎn)是用年初數(shù)減去年末數(shù)嗎?遞延所得稅負(fù)債是用年末數(shù)減去年初數(shù)嗎?遞延所得稅是用遞延負(fù)債減去遞延資產(chǎn)嗎?
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2019-04-27
遞延所得稅負(fù)債是60萬(wàn)元,遞延所得稅資產(chǎn)是120萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅=應(yīng)交所得稅+(當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債—當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)),為什么A選項(xiàng)沒(méi)有包含那60萬(wàn)啊?
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2021-12-24
老師,外帳會(huì)計(jì)根據(jù)原材料發(fā)票的不含稅金額的小數(shù)點(diǎn)后面金額借記制造費(fèi)用一其他,整數(shù)部分金額借記原材料
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2021-07-14
遞延所得稅費(fèi)用跟遞延所得稅收益是一回事嗎
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2017-04-12
所得稅暫時(shí)性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
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2018-12-07
遞延所得稅資產(chǎn)50 萬(wàn)什么遞延所得稅費(fèi)用是-50
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2021-08-15
老師看下這憑証這樣做行? 計(jì)提社保做 1.借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)10 銷(xiāo)售費(fèi)用-社保費(fèi)10 研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi)10 貸:應(yīng)付職工新酬-社保費(fèi)30 付款時(shí) 2.借:應(yīng)付職薪酬-社保費(fèi)22 其他應(yīng)付款-代扣 個(gè)人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費(fèi)用-社保1 銷(xiāo)售費(fèi)用-社保1 研發(fā)費(fèi)用-社保1
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2019-07-09
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅費(fèi)用的關(guān)系,為什么遞延所得稅資產(chǎn)增加要從當(dāng)期所得稅中扣減呢
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2019-09-03
老師,稅會(huì)差異形成的調(diào)整項(xiàng)目,分錄是不是這樣做的?借:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅 貸:遞延所得稅負(fù)債 或 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅,然后是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅
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2023-04-18
遞延所得稅費(fèi)用和遞延所得稅收益如何確定劃分
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2019-03-12
這個(gè)分錄是什么意思呀“借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用”
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2018-02-22
遞延所得稅費(fèi)用 -50是不是就是遞延所得稅收益50
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2019-08-02
遞延所得稅是正數(shù),應(yīng)交所得稅是拿所得稅費(fèi)用加還是減遞延所得稅?老師
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2021-05-24
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