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公司是小規(guī)模納稅人,按季度納稅;如:17年四季度應(yīng)交增值稅17元,已計(jì)提(借:銀行117 貸:收入100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅17),但漏記附加稅2.04元(城建7%是1.19;教育費(fèi)附加3%是0.51;地方教育費(fèi)附加2%是0.34,合計(jì)2.04元)。18年1月份稅局扣稅17.04元(超出0.04元),我記載的分錄1是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17 借:營(yíng)業(yè)外支出0.04 貸:銀行存款17.04;補(bǔ)計(jì)提附加稅,分錄2是:借:以前年度損益2.04 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅1.19 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加0.51 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加0.34;因?yàn)榧径仁杖胛催_(dá)30萬(wàn),免交教育費(fèi)和地方教育費(fèi),故分錄3是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加0.51 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加0.34 貸:以前年度損益調(diào)整0.85; 因?yàn)槁┯?jì)提附加稅,導(dǎo)致17年多交所得稅,所以遞減分錄4是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅0.30(城建稅1.19*25%=0.30,因?yàn)榻逃M(fèi)和地方教育是免繳)貸:以前年度損益調(diào)整0.3 綜上分錄2-分錄4 ,結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 0.89
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2018-03-01
老師,新年好;問(wèn)題描述:公司是小規(guī)模納稅人,按季度納稅;如:17年四季度應(yīng)交增值稅17元,已計(jì)提(借:銀行117 貸:收入100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅17),但漏記附加稅2.04元(城建7%是1.19;教育費(fèi)附加3%是0.51;地方教育費(fèi)附加2%是0.34,合計(jì)2.04元)。18年1月份稅局扣稅17.04元(超出0.04元),我記載的分錄1是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17 借:營(yíng)業(yè)外支出0.04 貸:銀行存款17.04;補(bǔ)計(jì)提附加稅,分錄2是:借:以前年度損益2.04 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅1.19 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加0.51 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加0.34;因?yàn)榧径仁杖胛催_(dá)30萬(wàn),免交教育費(fèi)和地方教育費(fèi),故分錄3是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加0.51 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加0.34 貸:以前年度損益調(diào)整0.85; 因?yàn)槁┯?jì)提附加稅,導(dǎo)致17年多交所得稅,所以遞減分錄4是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅0.30(城建稅1.19*25%=0.30,因?yàn)榻逃M(fèi)和地方教育是免繳)貸:以前年度損益調(diào)整0.3 綜上分錄2-分錄4 ,結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 0.89 (2.04-0.85-0.
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2018-03-01
三洋股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)王海手上有一份冗長(zhǎng)的業(yè)務(wù)單子,其業(yè)務(wù)內(nèi)容如下: 公司要對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造,需要向銀行借款1 200萬(wàn)元; 董事長(zhǎng)弟弟建房資金缺口為25萬(wàn)元,董事長(zhǎng)提出由公司來(lái)解決; 營(yíng)銷部員工小貝提出2018年考核獎(jiǎng)金少算了,要求補(bǔ)發(fā)2 660元; 接區(qū)稅務(wù)局電話通知,2018年公司存在漏稅事實(shí),要求補(bǔ)繳稅款及罰金合計(jì)12 500元; 某供應(yīng)商的一筆供貨款計(jì)28萬(wàn)元即將到期,需要籌措資金; 總經(jīng)理駕駛員小張因在高速公路上超速行駛,交警寄來(lái)罰單,金額為200元; 銀行信貸員小王結(jié)婚,公司準(zhǔn)備送禮金5 000元; 職工張杰的房改房房頂漏水要求維修,預(yù)計(jì)維修費(fèi)用為8 000元; 某購(gòu)貨商一筆120萬(wàn)元的購(gòu)貨款即將到期,但因出現(xiàn)臨時(shí)性資金困難,向公司申請(qǐng)展期15天付款; 公司因投資項(xiàng)目組織專家組進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析評(píng)估,發(fā)生評(píng)估費(fèi)15萬(wàn)元。
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2022-06-11
我做了兩個(gè)月的賬了,才發(fā)現(xiàn)么有結(jié)轉(zhuǎn)損益,請(qǐng)問(wèn)該怎么辦 你需要檢查你的賬目,確認(rèn)是否有遺漏的收入或支出,如果有,你需要補(bǔ)充完整賬目,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益。 本來(lái)想著把左右的賬做完后再按月結(jié)轉(zhuǎn)損益,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)不了了,只能結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)月的,這種情況該怎么補(bǔ)救 你可以檢查你的賬目,確認(rèn)是否有遺漏的收入或支出,如果有,你需要補(bǔ)充完整賬目,然后按月結(jié)轉(zhuǎn)損益。如果你的賬目已經(jīng)完整,你可以按月結(jié)轉(zhuǎn)損益,但是你需要注意,每月的損益結(jié)轉(zhuǎn)都要記錄在賬本上,以便以后查閱。 我看這個(gè)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。比如我把6月份的結(jié)轉(zhuǎn)了,7月份就出出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)頁(yè)面了 是的,如果你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了6月份的損益,那么7月份的損益就會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),你只需要確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)的金額是否正確即可。 不知道為什么他老是提示說(shuō)我的賬不平,但是我把所有的收入 費(fèi)用都做進(jìn)去了啊
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2023-03-10
老師,您好! 我們是家居商場(chǎng)財(cái)務(wù),目前商場(chǎng)處于籌建期,因?yàn)樯虉?chǎng)是加盟模式,我們是屬于品牌方派駐的外派管理人員,現(xiàn)在商場(chǎng)采取售后返租的形式對(duì)外銷售鋪位(我們是承租方以及運(yùn)營(yíng)方),因?yàn)樯啼伒氖褂脵?quán)是小業(yè)主出租給我們,導(dǎo)致他們沒(méi)辦法也不愿意開(kāi)具發(fā)票給我們作為成本發(fā)票,這樣的話就會(huì)導(dǎo)致我們的增值稅以及所得稅很高,針對(duì)稅費(fèi)過(guò)高問(wèn)題,投資方就想通過(guò)不開(kāi)票收入不申報(bào)去減少稅負(fù),請(qǐng)問(wèn)在目前的大環(huán)境下,這種偷稅行為對(duì)于公司財(cái)務(wù)人員以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的影響大嗎?
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2020-01-06
、2023年6月12日,某市稅務(wù)局稽查局依法對(duì)甲公司2017- 2022年度的涉稅事項(xiàng)立案檢查。經(jīng)查,甲公司2017年度通過(guò)法定代表人親屬的個(gè)人儲(chǔ)蓄卡收取銷售貨款300萬(wàn)元未申報(bào)納稅,該市稽查局認(rèn)定甲公司的行為已構(gòu)成“偷稅”。根據(jù)上述情形,稅務(wù)稽查局的下列處理決定中正確的是()。 A、對(duì)甲公司法定代表人依法追繳稅款、滯納金,并處0.5倍-5倍的罰款 B、對(duì)甲公司法定代表人依法追繳稅款、滯納金,但不予稅務(wù)行政處罰 C、對(duì)甲公司依法追繳稅款、滯納金,但不予稅務(wù)行政處罰 D、對(duì)甲公司依法追繳稅款、滯納金,并處0.5倍-5倍的罰款
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2024-04-25
有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您,18年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)漏記費(fèi)用,我在19年賬務(wù)處理中調(diào)整以前年度損益了,那匯算清繳是以發(fā)現(xiàn)之前的數(shù)據(jù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是以發(fā)現(xiàn)后調(diào)整18年期末數(shù)據(jù)為準(zhǔn)來(lái)做匯算清繳尼?稅務(wù)上是不是應(yīng)該申報(bào)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)告,但在財(cái)務(wù)方面18年的報(bào)表就不用調(diào)整期末,19年以前有年度損益調(diào)整記錄就行了。需不需要把公司財(cái)務(wù)報(bào)表的期初期末調(diào)為準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)?
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2019-05-14
接市稅務(wù)局通知,由于個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)存在漏洞。請(qǐng)2020年有新增或修改個(gè)稅附加項(xiàng)(贍養(yǎng)老人、子女教育、住房租金、住房貸款、繼續(xù)教育)的同事,務(wù)必仔細(xì)核對(duì)本人3月工資表-繳稅明細(xì)欄-全年累計(jì)附加扣除項(xiàng)中的金額是否為本人申報(bào)的附加扣除項(xiàng)目金額*2,(即某職工申報(bào)了一項(xiàng)贍養(yǎng)老人可抵扣1000元,子女教育可抵扣1000元,3月附加扣除項(xiàng)的金額應(yīng)為4000元)。是這樣嗎老師
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2020-03-11
有一家建筑單位承包我公司的補(bǔ)漏工程,當(dāng)時(shí)結(jié)算價(jià)格按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算稅金,對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票實(shí)際為3個(gè)點(diǎn),我們按發(fā)票金額入了應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是3個(gè)點(diǎn),需要少支付票面8000元給對(duì)方,發(fā)票是去年就開(kāi)過(guò)來(lái)了的,當(dāng)時(shí)是入的借:在建工程 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在我可以直接沖在建工程嗎? 借:應(yīng)付賬款 貸:在建工程 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎?
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2019-10-18
請(qǐng)問(wèn)我代理的一戶商業(yè)企業(yè)從自貿(mào)區(qū)一外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)了紅酒,購(gòu)進(jìn)時(shí)對(duì)方開(kāi)具的專用發(fā)票上注明的單位是按升開(kāi)具,但我代理的商業(yè)企業(yè)在對(duì)外銷售時(shí),是以瓶裝銷售,國(guó)稅總局的大數(shù)據(jù)評(píng)估說(shuō)是購(gòu)進(jìn)散裝紅酒瓶裝銷售,涉嫌加工漏繳消費(fèi)稅,我想問(wèn)一下,對(duì)方企業(yè)的海關(guān)繳稅憑證能否作為我方的抵繳消費(fèi)稅的憑證?還有對(duì)方企業(yè)是否要為我方開(kāi)具消費(fèi)稅的發(fā)票?
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2018-06-28
請(qǐng)教老師一個(gè)很難纏的問(wèn)題,之前沒(méi)有會(huì)計(jì),只有出納,出納是另一個(gè)股東派來(lái)的,我們股東沒(méi)參與管理,現(xiàn)在項(xiàng)目完了,我們股東不相信出納的賬務(wù),然后我們根據(jù)出納的賬務(wù)把帳補(bǔ)完了,然后我們股東讓我找找漏洞,報(bào)表也出了,說(shuō)白了就是我們股東不認(rèn)出納的帳,咋個(gè)著手查出納的比較好呢? 我們是項(xiàng)目完了,根據(jù)出納流水補(bǔ)完了賬務(wù) 現(xiàn)在是問(wèn)題是,老板就是覺(jué)得出納的流水有問(wèn)題A
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2018-03-16
審計(jì): 1 為查找未入賬應(yīng)付賬款,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師檢查了資產(chǎn)負(fù)債表日前后應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方發(fā)生額的相應(yīng)憑證,關(guān)注其購(gòu)貨發(fā)票的日期,確認(rèn)其入賬時(shí)間是否合理。 2 經(jīng)審計(jì),A注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款存在5萬(wàn)元的低估錯(cuò)報(bào),低于明顯微小錯(cuò)報(bào)的臨界值,因此未將其匯總在未更正錯(cuò)報(bào)匯總數(shù)中。 上面這做法是否恰當(dāng)?幫忙分析一下到底存在哪些漏洞,我看題目的答案都看不明白?
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2023-07-03
老師,麻煩給我看一下,這個(gè)帳怎么做分錄,我發(fā)全部?jī)?nèi)容給你吧 是我們員工13年14年分別借款,然后從工資里面扣除,當(dāng)時(shí)發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)扣出了,但是帳漏做了 分別是張世勇于1500元,李寧500元 李獻(xiàn)璇1500元,但是李獻(xiàn)璇扣的時(shí)候扣成1724.20元了,他早就辭職了,這個(gè)錢(qián)他不要了,這個(gè)帳我要怎么做呢,因?yàn)槟銈儾恢谰唧w原因,講了半天我還是不明白現(xiàn)在我要怎么做這個(gè)分錄呢,借方和貸方科目分別是什么?
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2016-05-03
我增值稅17年1月2月3月漏交了2000元左右因?yàn)槭菦](méi)有做價(jià)稅分離財(cái)務(wù)上報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì),財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅去年第一季度不可以改了,可以放到了年度報(bào)的時(shí)候補(bǔ)報(bào),這樣的話我要怎么做賬最好?是反結(jié)賬到去年1月2月3月重新做賬好還是在18年3月直接調(diào)賬好?如果直接放在3月直接調(diào)賬那補(bǔ)報(bào)的增值稅是放在18年的3月報(bào)還是放在去年17年1月2月3月報(bào)
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2018-04-10
請(qǐng)問(wèn)我司向農(nóng)民收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品是否經(jīng)過(guò)以下步驟1.稅務(wù)局備案自開(kāi)收購(gòu)發(fā)票2.收購(gòu)時(shí)向農(nóng)民開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票,運(yùn)費(fèi)計(jì)入收購(gòu)價(jià)3.分錄 借:原材料(不含稅)貸:銀存;賣(mài)出時(shí) 借:銀存 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-免稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 4.填制申報(bào)表時(shí)怎么填?5.這里我們是購(gòu)買(mǎi)方又出售,這個(gè)稅又是免稅農(nóng)產(chǎn)品,有得抵扣嗎? 麻煩老師一一解答,幫忙指出有誤和遺漏的地方
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2021-04-13
老師你好,我先簡(jiǎn)單介紹一下我這邊的情況…… 我老公是自己承包工地的,自己沒(méi)有公司,掛靠的別人公司,跟表哥合伙的,平時(shí)自己會(huì)有材料的購(gòu)買(mǎi)使用,租賃,還有工人工資核算,跟項(xiàng)目部核對(duì)工程量,就是挺雜的,帳目都是做的手工賬,不夠清楚,也許有漏記也說(shuō)不定,我自己也是對(duì)這個(gè)一竅不通,沒(méi)有基礎(chǔ),現(xiàn)在想學(xué)習(xí)這方面的知識(shí),不知道從哪里入手,麻煩老師推薦課程,謝謝你!
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2020-04-21
老師,我們盤(pán)盈一輛轎車,價(jià)值40萬(wàn),系以前會(huì)計(jì)2012年6月漏計(jì)所致,我想把這輛車記入固定資產(chǎn),我第一步:借:固定資產(chǎn)40萬(wàn),貸:累計(jì)折舊200924.82(應(yīng)該提54個(gè)月,每月3720.83,殘值率5%),以前年度損益調(diào)整269075,第二步因?yàn)槲覀円郧笆嵌惗ㄕ魇账晕覀儾徽{(diào)稅;第三步:借以前年度損益調(diào)整269075,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)269075,             但是管理費(fèi)用不用進(jìn)嗎?如果管理費(fèi)用不進(jìn)的話,以前的折舊這不就是沒(méi)有進(jìn)帳?
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2016-12-12
老師,你好, 請(qǐng)問(wèn):出納在登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時(shí),是用原始憑證記賬還是用記賬憑證記賬呢?另外,記賬憑證是由出納填寫(xiě) 還是由會(huì)計(jì)填寫(xiě) ?能否介紹一下出納和會(huì)計(jì)之間憑證流通的流程?(是出納審核原始憑證并支付或收取費(fèi)用后,將原始憑證交給會(huì)計(jì)填寫(xiě)記賬憑證,然后再由會(huì)計(jì)交回給出納登記賬簿?---對(duì)于這個(gè)流程,我不太理解,)如何讓這些憑證不丟失或遺漏呢?
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2016-11-30
成本核算需要提前準(zhǔn)些什么表格?我現(xiàn)在只登記原材料的入庫(kù)和領(lǐng)用表格,我可以通過(guò)這兩個(gè)表格核算出庫(kù)存的表格,但是不方便核算產(chǎn)品的移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)格,我意思是不想登記太多的表格,想把資料登記一次,將數(shù)據(jù)引用到各個(gè)環(huán)節(jié),不知道什么函數(shù)可以達(dá)到這個(gè)效果,我感覺(jué)登記的次數(shù)越多,越容易漏登,賬又很零散不集中。老師,正常的成本核算需要提前準(zhǔn)些什么表格及數(shù)據(jù)呢?
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2024-06-16
汽車原值263569.53元,2017年4月開(kāi)始計(jì)提,263569.53/4=65892.38每年應(yīng)計(jì)提金額,電子設(shè)備金額15721.41元。2019年賬面入賬補(bǔ)計(jì)提了2018年12月折舊金額5927.74,并重復(fù)計(jì)提了四月的折舊5927.74,但漏計(jì)提2019年12月折舊5642.92,2019年實(shí)際應(yīng)計(jì)提金額為1-12月的折舊70705.62,賬面計(jì)提77060.62,多6355元,去年匯算清繳時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn)。2020年補(bǔ)計(jì)提了2019年12月折舊5642.92,并計(jì)提了1-12月折舊,2020年賬面共計(jì)提折舊72138.12元,實(shí)際應(yīng)提66495.20元。問(wèn)資產(chǎn)、折舊納稅調(diào)整表紅框處是否對(duì)?
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2021-04-22
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