我增值稅17年1月2月3月漏交了2000元左右因為是沒有做價稅分離財務上報的數據不對,財務報表和企業所得稅去年第一季度不可以改了,可以放到了年度報的時候補報,這樣的話我要怎么做賬最好?是反結賬到去年1月2月3月重新做賬好還是在18年3月直接調賬好?如果直接放在3月直接調賬那補報的增值稅是放在18年的3月報還是放在去年17年1月2月3月報
rosy clouds
于2018-04-10 07:40 發布 ??1021次瀏覽
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2018-04-13 13:42
同學你好!2017年漏交的增值稅,在2018年補交。
不要去反結賬2017年1-3月帳務,之前的報表已經報送稅務了,不要再擅自改動。 直接將補交的增值稅做在2018年3月。
分錄:借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--未交增值稅
借:應交稅費---未交增值稅
貸:銀行存款
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調整
對2017年的報表項目進行調整。
相關問題討論

放在現在調賬處理。改以前的賬,會導致你們報的稅表與企業的財務報表不一致
2018-03-30 18:19:40

同學你好!2017年漏交的增值稅,在2018年補交。
不要去反結賬2017年1-3月帳務,之前的報表已經報送稅務了,不要再擅自改動。 直接將補交的增值稅做在2018年3月。
分錄:借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--未交增值稅
借:應交稅費---未交增值稅
貸:銀行存款
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調整
對2017年的報表項目進行調整。
2018-04-13 13:42:09

您好!個稅都是月度申報了。其他的是對的
2019-10-30 17:00:34

你好,學員,這個企業所得稅是按照利潤表的收入
增值稅實際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24

您好
請問您財務報表是月報還是季報
2019-09-15 19:24:42
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