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三洋股份有限公司財務總監王海手上有一份冗長的業務單子,其業務內容如下: 公司要對一條生產線進行技術改造,需要向銀行借款1 200萬元; 董事長弟弟建房資金缺口為25萬元,董事長提出由公司來解決; 營銷部員工小貝提出2018年考核獎金少算了,要求補發2 660元; 接區稅務局電話通知,2018年公司存在漏稅事實,要求補繳稅款及罰金合計12 500元; 某供應商的一筆供貨款計28萬元即將到期,需要籌措資金; 總經理駕駛員小張因在高速公路上超速行駛,交警寄來罰單,金額為200元; 銀行信貸員小王結婚,公司準備送禮金5 000元; 職工張杰的房改房房頂漏水要求維修,預計維修費用為8 000元; 某購貨商一筆120萬元的購貨款即將到期,但因出現臨時性資金困難,向公司申請展期15天付款; 公司因投資項目組織專家組進行項目可行性分析評估,發生評估費15萬元。
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2022-06-11
我做了兩個月的賬了,才發現么有結轉損益,請問該怎么辦 你需要檢查你的賬目,確認是否有遺漏的收入或支出,如果有,你需要補充完整賬目,然后結轉損益。 本來想著把左右的賬做完后再按月結轉損益,現在發現結轉不了了,只能結轉一個月的,這種情況該怎么補救 你可以檢查你的賬目,確認是否有遺漏的收入或支出,如果有,你需要補充完整賬目,然后按月結轉損益。如果你的賬目已經完整,你可以按月結轉損益,但是你需要注意,每月的損益結轉都要記錄在賬本上,以便以后查閱。 我看這個是自動結轉的。比如我把6月份的結轉了,7月份就出出現結轉損益的那個頁面了 是的,如果你已經結轉了6月份的損益,那么7月份的損益就會自動結轉,你只需要確認結轉的金額是否正確即可。 不知道為什么他老是提示說我的賬不平,但是我把所有的收入 費用都做進去了啊
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2023-03-10
老師,您好! 我們是家居商場財務,目前商場處于籌建期,因為商場是加盟模式,我們是屬于品牌方派駐的外派管理人員,現在商場采取售后返租的形式對外銷售鋪位(我們是承租方以及運營方),因為商鋪的使用權是小業主出租給我們,導致他們沒辦法也不愿意開具發票給我們作為成本發票,這樣的話就會導致我們的增值稅以及所得稅很高,針對稅費過高問題,投資方就想通過不開票收入不申報去減少稅負,請問在目前的大環境下,這種偷稅行為對于公司財務人員以及財務負責人的影響大嗎?
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2020-01-06
、2023年6月12日,某市稅務局稽查局依法對甲公司2017- 2022年度的涉稅事項立案檢查。經查,甲公司2017年度通過法定代表人親屬的個人儲蓄卡收取銷售貨款300萬元未申報納稅,該市稽查局認定甲公司的行為已構成“偷稅”。根據上述情形,稅務稽查局的下列處理決定中正確的是()。 A、對甲公司法定代表人依法追繳稅款、滯納金,并處0.5倍-5倍的罰款 B、對甲公司法定代表人依法追繳稅款、滯納金,但不予稅務行政處罰 C、對甲公司依法追繳稅款、滯納金,但不予稅務行政處罰 D、對甲公司依法追繳稅款、滯納金,并處0.5倍-5倍的罰款
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2024-04-25
有一個問題請教您,18年匯算清繳時發現漏記費用,我在19年賬務處理中調整以前年度損益了,那匯算清繳是以發現之前的數據申報財務報表還是以發現后調整18年期末數據為準來做匯算清繳尼?稅務上是不是應該申報準確的財務報表和所得稅報告,但在財務方面18年的報表就不用調整期末,19年以前有年度損益調整記錄就行了。需不需要把公司財務報表的期初期末調為準確的數據?
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2019-05-14
接市稅務局通知,由于個人所得稅網上申報系統存在漏洞。請2020年有新增或修改個稅附加項(贍養老人、子女教育、住房租金、住房貸款、繼續教育)的同事,務必仔細核對本人3月工資表-繳稅明細欄-全年累計附加扣除項中的金額是否為本人申報的附加扣除項目金額*2,(即某職工申報了一項贍養老人可抵扣1000元,子女教育可抵扣1000元,3月附加扣除項的金額應為4000元)。是這樣嗎老師
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2020-03-11
有一家建筑單位承包我公司的補漏工程,當時結算價格按9個點計算稅金,對方開過來的發票實際為3個點,我們按發票金額入了應付賬款,現在發現是3個點,需要少支付票面8000元給對方,發票是去年就開過來了的,當時是入的借:在建工程 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 現在我可以直接沖在建工程嗎? 借:應付賬款 貸:在建工程 應交增值稅-進項稅額轉出 這樣可以嗎?
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2019-10-18
請問我代理的一戶商業企業從自貿區一外貿企業購進了紅酒,購進時對方開具的專用發票上注明的單位是按升開具,但我代理的商業企業在對外銷售時,是以瓶裝銷售,國稅總局的大數據評估說是購進散裝紅酒瓶裝銷售,涉嫌加工漏繳消費稅,我想問一下,對方企業的海關繳稅憑證能否作為我方的抵繳消費稅的憑證?還有對方企業是否要為我方開具消費稅的發票?
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2018-06-28
請教老師一個很難纏的問題,之前沒有會計,只有出納,出納是另一個股東派來的,我們股東沒參與管理,現在項目完了,我們股東不相信出納的賬務,然后我們根據出納的賬務把帳補完了,然后我們股東讓我找找漏洞,報表也出了,說白了就是我們股東不認出納的帳,咋個著手查出納的比較好呢? 我們是項目完了,根據出納流水補完了賬務 現在是問題是,老板就是覺得出納的流水有問題A
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2018-03-16
審計: 1 為查找未入賬應付賬款,A注冊會計師檢查了資產負債表日前后應付賬款明細賬貸方發生額的相應憑證,關注其購貨發票的日期,確認其入賬時間是否合理。 2 經審計,A注冊會計師發現其他應付款存在5萬元的低估錯報,低于明顯微小錯報的臨界值,因此未將其匯總在未更正錯報匯總數中。 上面這做法是否恰當?幫忙分析一下到底存在哪些漏洞,我看題目的答案都看不明白?
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2023-07-03
老師,麻煩給我看一下,這個帳怎么做分錄,我發全部內容給你吧 是我們員工13年14年分別借款,然后從工資里面扣除,當時發工資的時候已經扣出了,但是帳漏做了 分別是張世勇于1500元,李寧500元 李獻璇1500元,但是李獻璇扣的時候扣成1724.20元了,他早就辭職了,這個錢他不要了,這個帳我要怎么做呢,因為你們不知道具體原因,講了半天我還是不明白現在我要怎么做這個分錄呢,借方和貸方科目分別是什么?
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2016-05-03
我增值稅17年1月2月3月漏交了2000元左右因為是沒有做價稅分離財務上報的數據不對,財務報表和企業所得稅去年第一季度不可以改了,可以放到了年度報的時候補報,這樣的話我要怎么做賬最好?是反結賬到去年1月2月3月重新做賬好還是在18年3月直接調賬好?如果直接放在3月直接調賬那補報的增值稅是放在18年的3月報還是放在去年17年1月2月3月報
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2018-04-10
請問我司向農民收購農產品是否經過以下步驟1.稅務局備案自開收購發票2.收購時向農民開具收購發票,運費計入收購價3.分錄 借:原材料(不含稅)貸:銀存;賣出時 借:銀存 貸:主營收入 應交稅-應交增值稅-免稅 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:原材料 4.填制申報表時怎么填?5.這里我們是購買方又出售,這個稅又是免稅農產品,有得抵扣嗎? 麻煩老師一一解答,幫忙指出有誤和遺漏的地方
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2021-04-13
老師你好,我先簡單介紹一下我這邊的情況…… 我老公是自己承包工地的,自己沒有公司,掛靠的別人公司,跟表哥合伙的,平時自己會有材料的購買使用,租賃,還有工人工資核算,跟項目部核對工程量,就是挺雜的,帳目都是做的手工賬,不夠清楚,也許有漏記也說不定,我自己也是對這個一竅不通,沒有基礎,現在想學習這方面的知識,不知道從哪里入手,麻煩老師推薦課程,謝謝你!
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2020-04-21
老師,我們盤盈一輛轎車,價值40萬,系以前會計2012年6月漏計所致,我想把這輛車記入固定資產,我第一步:借:固定資產40萬,貸:累計折舊200924.82(應該提54個月,每月3720.83,殘值率5%),以前年度損益調整269075,第二步因為我們以前是稅定征收所以我們不調稅;第三步:借以前年度損益調整269075,貸:利潤分配-未分配利潤269075,             但是管理費用不用進嗎?如果管理費用不進的話,以前的折舊這不就是沒有進帳?
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2016-12-12
老師,你好, 請問:出納在登記現金日記賬和銀行存款日記賬時,是用原始憑證記賬還是用記賬憑證記賬呢?另外,記賬憑證是由出納填寫 還是由會計填寫 ?能否介紹一下出納和會計之間憑證流通的流程?(是出納審核原始憑證并支付或收取費用后,將原始憑證交給會計填寫記賬憑證,然后再由會計交回給出納登記賬簿?---對于這個流程,我不太理解,)如何讓這些憑證不丟失或遺漏呢?
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2016-11-30
成本核算需要提前準些什么表格?我現在只登記原材料的入庫和領用表格,我可以通過這兩個表格核算出庫存的表格,但是不方便核算產品的移動加權平均價格,我意思是不想登記太多的表格,想把資料登記一次,將數據引用到各個環節,不知道什么函數可以達到這個效果,我感覺登記的次數越多,越容易漏登,賬又很零散不集中。老師,正常的成本核算需要提前準些什么表格及數據呢?
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2024-06-16
汽車原值263569.53元,2017年4月開始計提,263569.53/4=65892.38每年應計提金額,電子設備金額15721.41元。2019年賬面入賬補計提了2018年12月折舊金額5927.74,并重復計提了四月的折舊5927.74,但漏計提2019年12月折舊5642.92,2019年實際應計提金額為1-12月的折舊70705.62,賬面計提77060.62,多6355元,去年匯算清繳時沒發現。2020年補計提了2019年12月折舊5642.92,并計提了1-12月折舊,2020年賬面共計提折舊72138.12元,實際應提66495.20元。問資產、折舊納稅調整表紅框處是否對?
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2021-04-22
某廠的甲產品單位工時定額為100小時,經過兩道工序完成,第一道工序的工時定額為40小時,第二道工序的工時定額 為60小時,假設本月末第一道工序有在產品100件,平均完工程度為50%,第二道工序有在產品50件,平均完工程度為60%,則分配人工費時月末在產品的約當產量為()件,老師,這個題目我壓根不知道考點是什么,所以看了答案也不懂,感覺莫名其妙,我想知道考點是什么,是哪復習漏了
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2021-07-21
我去年12月開了銷項票,當月對應的進項票沒有收回來,做了暫估成本,借:主營業務成本 20萬 貸:應付賬款-A 20萬,截止第一節度A公司的成本票還沒有回來。但是B公司的人工費用票開過來了,價稅合計3.57萬元,我第一季度把B的人工費用發票入賬,我怎么做呀?借:主營業務成本 進項稅 貸:應付賬款-B嗎?12月份B公司的進項票暫估漏了,現在沒有對應的沖銷,報表看起有點怪,沒有收入,只有成本
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2020-04-09
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