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你好老師,我是一個建材生產行業的內帳會計,就是關于內帳的資產平衡表的問題,一直有個疑問,因為內帳有些借款、應收、應付、預售、預付等科目不是通過憑證來結轉,那么就有好多數交織在一起,最后做資產平衡表時,總是相互加加減減的容易有遺漏,但是因為接手時就是這么個狀態,我也不是特別明白,想請教一下怎么處理更妥當明白些!謝謝老師~
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2016-07-08
有誰用過定額發票呢,有發票聯和存根聯,發票聯是手撕給人家的,存根聯在購買新票時要上交給稅務繳銷保管,做收入的話,拿什么作為憑證呢?難道還要把所有的發票聯復印一下,憑復印件做賬嗎? 另外就是這個定額發票有漏洞,假如說我今年用了,我到后年再申報繳稅,反正你稅務又查不到,不像那個稅控器開的票,可以即時聯網查到,再比對你的申報情況。
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2017-07-03
視頻老師在介紹贈送視同銷售的時候,說如果不視同銷售,廠家銷項為0,批發商進賬也為0,所以批發商需要自己全額承擔所有銷項稅,因此很虧。 但是本來東西就是廠家贈送啊,成本為0,即使全額承擔銷項稅也在情理之中,怎么會虧,而且后續鏈條也沒斷,求解為什么要視同銷售(應該不是批發商虧的原因吧),是為了部分企業利用贈送的漏洞鉆什么空子么?
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2022-04-10
老師,你好,漏記了去年的一筆收款20000元,客戶當時簽合同是按15609報價了,相當是多了4391千元的貨款,客戶當時也不有要求退回去。此合同產生的成本是總成本是9922.68元,現在如何補記收款,然后要結轉成本嗎?然后再把4391元退給客戶。(老板當時已私收20000元,然后自己支付成本費9922.68元,公司沒有設預收賬款,有應收賬款科目,不能影響現在的當期利潤)(內賬內賬)
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2024-09-02
以前9月份發放工資時入費用的,沒有計提,合理的是當月計提當月的工資成本對嗎?如果我9月份還按以前的方式做賬,9月份入的是8月份的工資成本,如果從10月份開始計提10月份的工資,那9月份的工資成本是不是就漏掉了呢?是不是可以10月份發放9月工資時在10月份入工資成本,并在10月份計提10月份的工資,后續每個月計提每個月的,這樣可以嗎?
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2018-10-13
老師,我們公司下雨屋頂漏了,水淹了好多檢測設備(我們公司是做檢測服務的日常對外檢測用的設備)和辦公用設備 ,統計完損失,物業統一給了賠償,打到了對公賬戶,這筆錢怎么做賬,需要交稅嗎?報廢了一些設備,還有一些維修后可以使用;報廢的設備對應的金額物業給于了賠償,對應的這部分錢是只能計入營業外收入嗎?還是說可以對應去沖減購買新設備花的錢?
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2024-07-31
老師,我們的收入就是每天qq群里發的單子一天發到晚,我生怕漏掉一個真忙不過來,我想問老師,這些統計單子也是會計的工作嗎?每天快遞啊物流也不少我還要每天登記無非對賬,還有采購單子,又沒有軟件全是我自己做表格,加工制造業每天單子幾十萬收入,所以還要算記件工資,我想了解一下,這些都是會計工作嗎?特別一天到晚盯這qq 統計單子
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2019-04-17
老師好!我公司是小規模納稅人企業,我的問題是:1.我在建時如果有一些科漏入或者錯錄了,建完賬后可以調整么?2.小規模納稅企業,開出增值稅發票的分錄是:借:應收賬款 XX公司 貸:主營業務收入 貸:應交稅費--應交增值稅-增值稅, 這樣做分錄對么?但是,之前是這樣做的:借:應收賬款 XX公司 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-未交增值稅,請問老師那種做法是對的?
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2021-04-06
?新接手了一家商貿公司代理記賬,該公司 預付賬款-A公司 年初有余額,老板跟我說以前年年度已經收到了該批貨物,但是原來的會計忘了記賬,現在想把余額清零,請問老師該怎么處理,由于是以前年度漏記的錯誤,所以不太確定是否可以借:庫存商品,貸:預付賬款-A公司,還有就是現在肯定是找不到那時候的發票了,關于附件的問題希望老師也給一些建議,謝謝老師
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2015-12-25
老師,我們公司是分做賬系統和進銷存系統的。現在情況是去年一客戶回款做賬系統已經按照回款做賬,并且去年賬都已經結賬了。現在發現進銷存系統里漏收一個單的款了。實際上做賬是已經收回,而且兩個系統的應收已經調到了一致的。為了兩個系統的賬目統一,對于這次早已入賬未在進銷存系統確認收款的賬我應該怎樣在做賬系統體現呢?
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2022-03-19
商貿一般納稅人真賬實操業務21 22 繳納6月份社會保險跟住房公積金,但是賬套的期初數據里面沒有應付職工薪酬-社保及應付職工薪酬-住房公積金個數據啊,填制記賬憑證時數據就會為負數,這個要怎么解? 應付職工薪酬是負債類 應該要先計提然后從借方轉出,這樣才能平衡啊 我想問是商貿真賬實操那本書里漏記了期初數據,還是這個賬要另一種方式做?
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2019-05-25
咨詢下錄分錄憑證之前的準備工作。首先從銀行拿回回單,然后將回單按日期順序、再按收款和付款分類,最后把有發票的放在相對應回單的后面。接下來就是根據拿回來的回單登記銀行日記賬。再是錄入會計分錄憑證。下月初從銀行拉的銀行對賬單,與銀行日記賬核對,以及跟用友財務軟件上的銀行日記賬金額核對。覺得以上所述的流程如何,會有漏洞嗎
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2017-06-06
公司對公轉賬對方公司,發票對方一直沒開,公司把這筆賬一直掛起的,這種情況這屬于對方漏稅不?對公轉賬給對方確認了收入但是至今發票都沒開給我們,現在開發票了是對方讓第三方開的,因為對方之前公司現在破產,也就是現在收到發票銷售方與當時對公轉賬的公司名字不一樣,我們發票肯定不會收,因為稅務局很嚴格,那這種情況有沒有什么建議處理。
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2017-09-07
新接手了一家商貿公司代理記賬,該公司 預付賬款-A公司 年初有余額,老板跟我說以前年年度已經收到了該批貨物,但是原來的會計忘了記賬,現在想把余額清零,請問老師該怎么處理,由于是以前年度漏記的錯誤,所以不太確定是否可以借:庫存商品,貸:預付賬款-A公司,還有就是現在肯定是找不到那時候的發票了,關于附件的問題希望老師也給一些建議,謝謝老師
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2015-12-26
一般納稅人,取得費用專票,我們的正常賬務處理是借:銷售費用 借:應交稅費-待認證進項稅 貸:銀行存款,等勾選抵扣后,再做分錄借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅。現在由于疏漏,記賬直接把專票當成普票來錄了,分錄是借:銷售費用 貸:銀行存款,抵扣的話,這張費用發票的進項已經在綜合服務平臺勾選抵扣了,現在要放棄該進項,賬務處理如何做?
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2020-12-17
老師你好,我問題比較多[捂臉][捂臉] 1.公司新注冊,對公賬戶還沒錢,那前期辦公室租入那些支出走哪里? 2.辦公室中介費走長期待攤費用,那一般攤多長時間啊? 3.支付寶可不可以作為備用金啊,需不需要是對公賬戶的支付寶,還是私人支付寶就行。 4.先讓老師提點建議,新注冊公司需要注意哪些,因為我也是新手,我怕漏了哪些重要環節。 謝謝老師,麻煩您了
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2020-04-23
如果一個人在兩個公司領了工資,那個人所得稅由兩個公司分別報嗎?還有申報個稅需不需要什么依據?經常要發放一些外請專家的咨詢費,這些咨詢費可以申請個稅嗎?如果賣家在不知情的情況下被申報了個稅,那對他個人的累進稅額是不是有影響?還有如果每個公司都可以隨便幫人申報個稅,感覺這是一個漏洞,被申報的人會不會年終莫名其妙要上很多稅?
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2019-03-27
本月份我們報8月份稅的時候,種種原因有兩張作廢的發票(稅額大概7萬這樣)賬務稅務都被遺漏了,但是申報表已報稅額已交,等于這兩張發票也一起交了稅。但是我們這邊從財務賬上和稅務來看是對的上的。我問了下我們的一個領導,她意思說這個月多交了,下個月申報的時候少填寫這個多交的數字就可以,這樣總額還是對的上的,這個操作是可以的么?
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2017-09-11
老師好,不知道這樣子做的分錄是不是有問題的,1、只有一張的原始憑證,為什么做分錄做成這個樣子的呢? 2、這個分錄是速成班老師教得,他的單據錯漏百出,他說企業就是這樣子做的,請問實際工作中只收到一張憑證,怎么就是這樣子去做分錄的嗎? 3、我看到原始憑證的分錄只有400,怎么分錄又變成800了呢?速成班的老師就說實際工作中就是這樣做的,是嗎?謝謝。
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2019-11-20
一般納稅人啟用小企業會計準則,不能使用以前年度損益調整科目嗎?但是我有2019年底暫估漏了一筆成本費用,在2020年1月份收到對方開具的發票,我開始用以前年度損益調整科目過渡了,后面因為把會計準則改為小企業會計制度,就沒使用以前年度損益調整科目過渡,直接做如下分錄?現在利潤表勾稽關系對不上,軟件公司給我說不能這樣做分錄?
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2020-07-08
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