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老師,應(yīng)交所得稅,中遞延所得稅這塊是該加上還是減去,怎么區(qū)分,是不是遞延所得稅資產(chǎn)就加,遞延所得稅負(fù)債就減啊,有什么規(guī)律嗎?
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2020-07-29
遞延所得稅若無負(fù)債只有資產(chǎn),是不是只算企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,不算遞延所得稅
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2022-08-03
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備*所得稅率=遞延所得稅收益;今后,這筆遞延所得稅收益是要從所得稅中扣除嗎?
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2023-01-16
老師,這道題是不是可以這樣理解:當(dāng)期應(yīng)交所得稅的分錄是借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅費(fèi)用;而遞延所得稅資產(chǎn)增加的分錄是借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用;所以一借一貸充抵后的余額就是15800-300=15500呢?
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2021-05-14
計提壞賬準(zhǔn)備:借:資產(chǎn)減值損失,貸 :壞賬準(zhǔn)備 計提地延資產(chǎn):借:地延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用還是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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2019-08-01
老師 請問一下2020轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn) 借方為什么不是以前年度損益調(diào)整?而直接是 借:所得稅費(fèi)用 37.5 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 37.5
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2022-11-16
今年壞賬準(zhǔn)備有余額,但是今年是虧損狀態(tài),還需要做 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用嗎 ?要是今年虧損 不交所得稅 還需要根據(jù)壞賬做遞延所得稅資產(chǎn)么
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2019-02-15
老師,每月賬上計提了壞賬準(zhǔn)備,需要每月做以下賬務(wù)處理嗎:借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用,這筆分錄應(yīng)該什么時候做呢
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2020-11-26
上年匯算清繳時確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債,這個影響本期所得稅費(fèi)用么
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2020-01-16
在廣告費(fèi)宣傳費(fèi)超出當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn) 需要調(diào)增,超出部分下年度 可以繼續(xù)抵扣 會計分錄是借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用;根據(jù)沖的金額,做借:所得稅費(fèi)用,貸:遞延所得稅資產(chǎn);嗎
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2017-02-19
非同控企業(yè)合并固定資產(chǎn)公允價值升高的調(diào)整分錄中,投資當(dāng)年借遞延所得稅負(fù)債,貸所得稅費(fèi)用怎樣理解?
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2020-05-02
如果單位計提壞賬, 分錄如下:借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 若以后年度計提的壞賬又收不回來,而且企業(yè)今后未來幾年都是虧損狀態(tài) ,這種情況下,這筆分錄還用做嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 那之前做的分錄
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2022-03-18
老師,如果合并報表里存貨減資了100萬,那代表借:遞延所得稅資產(chǎn)25 貸:資本公積25 那如果存貨賣掉30%,遞延是不是要轉(zhuǎn)回,借:遞延所得稅資產(chǎn)7.5 貸:所得稅費(fèi)用7,5
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2020-03-26
遞延所得稅資產(chǎn)增加,就意味著會少交所得稅遞延所得稅負(fù)債增加,就意味著會多交所得稅是嗎?
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2019-03-28
一個季度免三十萬的稅還需要交個人所得稅嗎
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2021-10-26
老師您好!麻煩解答: 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額為500萬元,適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬元,期末余額為10萬元,無遞延所得稅負(fù)債,假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān),則該企業(yè)2020年應(yīng)交所得稅為()萬元。 A.115 ????????B.125 ????????? ??C.130 ????? ?D 122 為什么答案不是A 不應(yīng)該減去發(fā)生了5萬遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2022-04-07
這個遞延所得稅負(fù)債為什么不包括長投的
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2021-07-09
老師,最后一道,遞延所得稅負(fù)債為什么要加25*600/50?
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2021-07-01
遞延所得稅資產(chǎn)是什么意思
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2016-10-11
老師好,這道題的遞延所得稅資產(chǎn)是怎么產(chǎn)生的?第3張照片上
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2019-08-28
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