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小微企業(yè)計(jì)提了增值稅和附加稅,免征后怎么處理附加稅?也和增值稅一樣計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2018-04-11
小規(guī)模納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅。與納稅人銷售舊貨,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。這兩句話是一個(gè)意思嗎?
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2017-03-31
企業(yè)信息化的成本管理
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2023-02-20
老師: 1、小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè)(電商)銷售的肉蛋是不是免征增值稅? 2、免征部分分錄是這樣嗎 銷售時(shí): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末: 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸: 營(yíng)業(yè)外收入 3、以上情況是否開增值稅普通發(fā)票,增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄?(開票系統(tǒng)有開票信息)
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2020-03-01
老師,收到的增值稅即征即退的稅款,做賬時(shí)是,借:銀行存款;貸:營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問:這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入在做匯算清繳時(shí),是否做調(diào)減處理.還是別的處理方法? 謝謝.
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2016-05-12
收到短信【**稅務(wù)】貴單位投資人未進(jìn)行2019年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳,請(qǐng)?jiān)?020年5月31日以前完成個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳申報(bào),超期將依據(jù)征管法處理。要怎么處理
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2020-05-22
簡(jiǎn)易征收企業(yè)能開增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-03-30
適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。???
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2020-04-17
不征稅收入有兩項(xiàng) 依法收取并納入財(cái)政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金。 專項(xiàng)用途財(cái)政性資金。 我想問下這兩項(xiàng)產(chǎn)生的費(fèi)用可以抵扣嗎?需要調(diào)增嗎?
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2020-01-15
人才供求信息的收集、整理、儲(chǔ)存、發(fā)布及咨詢服務(wù);人才信息、人才招聘、人才推薦、商務(wù)信息、企業(yè)管理咨詢服務(wù);企業(yè)形象設(shè)計(jì)、策劃。這里面有哪幾項(xiàng)是屬于國稅增值稅的范圍,我想變更經(jīng)營(yíng)范圍時(shí)去掉
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2015-12-14
再生資源回收利用企業(yè)購進(jìn)發(fā)票難怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理,無進(jìn)項(xiàng),無法抵扣,無法做成本,導(dǎo)致企業(yè)所得稅高,增值稅負(fù)重怎么辦?
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2021-03-10
企業(yè)所得稅是核定征收,季度不超9萬免征增值稅,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入的免征企業(yè)所得稅嗎
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2018-03-19
2.根據(jù)上述規(guī)定,公司向銀行購買理財(cái)產(chǎn)品的收益,若屬于保本投資收益,應(yīng)按規(guī)定繳納增值稅;若屬于非保本的投資收益,不征收增值稅,這句話怎么理解,我公司買的銀行理財(cái)產(chǎn)品,都要交增值稅嗎,那如果是銀行存款收入呢
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2019-08-22
根據(jù)財(cái)稅【2014】57號(hào) 銷售舊固定資產(chǎn)設(shè)備, 按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅, 開具普通發(fā)票 這里減按2% 征收增值稅有什么規(guī)定
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2017-02-16
您好,小規(guī)模企業(yè)未達(dá)增值稅起征點(diǎn)航天信息服務(wù)費(fèi)退回怎么做憑證
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2019-07-31
我是一建筑企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理,2014年的工程,經(jīng)過起訴,執(zhí)行,就昨天才執(zhí)行到位,法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶上,我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問老師這是重復(fù)繳稅嗎?
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2019-09-26
銀行營(yíng)改增后金融機(jī)構(gòu)往來收入也征增值稅嗎
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2016-04-22
您好,老師。剛接手的公司,開了好多家貿(mào)易公司進(jìn)行流水轉(zhuǎn)帳來申請(qǐng)銀行貸款,但這幾家企業(yè)都是0申報(bào)的小規(guī)模納稅人,已經(jīng)幾年了,我擔(dān)心稅務(wù)稽查,請(qǐng)問這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢?或者要怎樣給老板建議整改?謝謝!
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2016-06-27
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算, A 材料計(jì)劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購入 A 材料4050千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項(xiàng)以銀行存款付訖,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購入的
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2023-03-16
向客戶銷售商品并收款,增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)67800元,其中貨款60000元,增值稅額 7800元;
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2024-03-23
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