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老師,暫估數(shù)據(jù)沖減; 原:借:主營業(yè)務成本 1000 貸:應付賬款-暫估1000 暫估沖減就是: 借:主營業(yè)務成本 -1000 貸:應付賬款-暫估 -1000 對嗎?
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2023-11-24
1、實際收到專項撥款: 借:銀行存款 貸:專項應付款 2、撥款項目完成,形成各項資產(chǎn)的部分,按實際成本: 借:固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸:有關(guān)科目 同時: 借:專項應付款 貸:資本公積----撥款轉(zhuǎn)入 3、未形成資產(chǎn)需核銷的部分,經(jīng)批準 借:專項應付款 貸:有關(guān)科目 后續(xù)折舊怎么做?
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2022-05-06
老師我見一個分錄:借預付賬款貸:生產(chǎn)成本。不知老會計為何要貸成本?
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2018-12-06
18年,借主營業(yè)務成本,貸其他應付款 19年拿來成本票,怎么做調(diào)整分錄
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2019-12-24
老師麻煩幫我看看這些分錄做的對不對。我企業(yè)是漁業(yè)。入庫 借 庫存商品 31353930 貸生產(chǎn)成本 31353930 出售 借 銀行存款 17985.94 貸 主營業(yè)務收入 17985.94 快遞費 借 管理費用 94 貸 銀行存款 94 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 主營業(yè)務成本 17985.94 貸 17985.94 借 主營業(yè)務收入 17985.94 貸 本年利潤 17985.94 借 本年利潤 94 貸 管理費用 94 借 本年利潤 17985.94 貸 主營業(yè)務成本 17985.94 借
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2021-01-29
受托加工的會計分錄可不可以這樣做借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入-代加工結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借:生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用結(jié)轉(zhuǎn)受托加工成本 借:其他業(yè)務成本 貸:生產(chǎn)成本-制造費用或者就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務成本 貸:制造費用
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2019-04-01
請教各位,公司本年一般借款大約4000萬元,年初在建工程余額2800萬元,年末3700萬元. 公司全年還有較多與其他單位的資金拆借,該怎么區(qū)分可以在建工程利息資本化的金額?謝謝
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2014-09-23
一、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 3、月末結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 三。工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 這個理論對嗎?
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2022-04-22
老師 款已付發(fā)票未到的材料 能直接預提成本嗎?借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-某某公司
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2022-10-17
老師 主營業(yè)務成本還沒付款給別的,我記計提的話是記借主營業(yè)務成本,貸應付賬款嗎?
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2021-08-13
如果想把借款變換成土地成本的公允價需要怎么處理
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2023-08-12
19年12月暫估成本: 借:主營業(yè)務成本 40000 貸:應付賬款:40000 20年04月收到發(fā)票: (先沖紅19年12暫估) 借:主營業(yè)務成本 -40000 貸:應付賬款:-40000 借:庫存商品 借:應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款(按實際的做賬) 老師,這樣入賬,正確嗎?謝謝
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2020-05-25
不好意思,還是我,在確定材料金額的情況下我知道了怎么做暫估的入庫,就是 借:生產(chǎn)成本——材料 貸:應付賬款——暫估應付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本記的是, 借:主營業(yè)務成本,貸:生產(chǎn)成本——材料 收到材料發(fā)票 借:應付賬款——暫估應付賬款 貸:應付賬款 那如果在金額不能確認的情況下呢?
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2018-12-03
公司屬于電商,賺取的是進貨成本和銷售成本之間的差額,那比如現(xiàn)在收到的銷售總額做:1、借:預收賬款 16168 貸:主營業(yè)務收入 16168 2、支付供應商貨款:借:應付賬款-永晨商務 12613 貸:銀行存款12613,那成本是咋個計算的呢?是借:主營業(yè)務成本12613 貸:應付賬款:12613嗎?這步驟有點不理解?
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2017-04-09
對已經(jīng)付過款而且開具了運輸費發(fā)票,但是不能確認為本期成本費用的賬務,這樣處理對嗎?老師借:預付賬款貸:銀行存款借:應交稅費–應交增值稅–待抵扣進項稅額貸:預付賬款需要確認成本費用的時候做:借:主營業(yè)務成本–運輸費貸:預付賬款
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2019-04-04
借,主營業(yè)務成本,貸,應付賬款,能不能寫貸,其他應付款?
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2019-04-06
請問短期借款到期一次還本付息,在計提利息時,分錄可以寫成借:財務費用 貸:短期借款嗎
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2020-06-14
老師,去年12月預提了一個項目的成本1萬 ,做了暫估,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年確認實際成本8000,差額有2000元。 我該怎么做分錄呢,求分錄 我去年做的分錄:結(jié)轉(zhuǎn)了成本做了收入入了利潤 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 ;借庫存商品 貸應付賬款-暫估 借主營業(yè)務成本-暫估 貸庫存商品 ;借本年利潤貸主營業(yè)務成本
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2016-05-11
我有筆分錄做了借:生產(chǎn)成本-外發(fā)加工費 貸:銀行存款,后面要沖回,是借:生產(chǎn)成本-外發(fā)加工費 負數(shù)嗎?
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2019-06-17
19年12月暫估成本: 借:主營業(yè)務成本 40000 貸:應付賬款:40000 20年04月收到發(fā)票: (先沖紅19年12暫估) 借:主營業(yè)務成本 -40000 貸:應付賬款:-40000 借:庫存商品 借:應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款(按實際的做賬) 老師,這樣入賬,正確嗎?急!謝謝
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2020-05-25
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