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有幾個(gè)管理人員每月工資都是5000元發(fā)放的,接到稅務(wù)電話說(shuō)這樣發(fā)放有異常,讓給出合理解釋?zhuān)?cái)務(wù)電話里回答說(shuō)我們這是先按每月5000發(fā)放,剩余的年底一起發(fā),這樣解釋可以嗎?有沒(méi)有什么漏洞?
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2019-11-20
老師,我今年的賬務(wù)里補(bǔ)計(jì)啦去年漏掉的其他應(yīng)付賬款,借利潤(rùn)分配50貸其他應(yīng)付款50,那我做現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料時(shí)凈利潤(rùn)是按利潤(rùn)表的數(shù)字填寫(xiě)還是用今年的凈利潤(rùn)減去未分配利潤(rùn)的數(shù)字
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2022-01-06
請(qǐng)問(wèn),發(fā)行費(fèi)和交易費(fèi)是不同概念的是么?長(zhǎng)漏投里面發(fā)行費(fèi)是沖減資本公積,那其他金融工具尼? 交易費(fèi)的是不是除了交易性金融資產(chǎn)計(jì)投資收益,其他都是計(jì)成本,包括長(zhǎng)投也是直接計(jì)入成本?
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2020-04-02
是2月份開(kāi)的發(fā)票 我申報(bào)了 但是報(bào)表沒(méi)填寫(xiě)收入金額 我這邊是按季度報(bào)稅繳稅 4月份又是一個(gè)季度開(kāi)始了 我的意思是 我可以把2月份那筆沒(méi)填寫(xiě)的金額 填在4月份報(bào)表里嗎?這樣會(huì)不會(huì)算漏稅??
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2017-03-28
如果公司有進(jìn)銷(xiāo)存軟件,那么會(huì)計(jì)做賬時(shí),庫(kù)存商品這個(gè)科目可以不設(shè)明細(xì)嗎?所有的商品都直接計(jì)入庫(kù)存商品一級(jí)科目,可以嗎?月末,取倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)即可,這樣有沒(méi)有什么問(wèn)題,存在管理監(jiān)控漏洞嗎?
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2017-03-09
公司的話就兩筆 第一次就是給對(duì)方打款 第二次收票結(jié)轉(zhuǎn)成本 打款的時(shí)候:借應(yīng)付賬款 貸:銀存 收到發(fā)票的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸 應(yīng)付賬款么 有什么遺漏的么。這么做帳沒(méi)有問(wèn)題吧
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2021-12-08
公司2017年納稅申報(bào)其中印花稅是按月申報(bào),0也要0申報(bào),注冊(cè)資本當(dāng)年陸續(xù)到賬,但是其中某一個(gè)月印花稅漏0申報(bào)了,需要現(xiàn)在補(bǔ),請(qǐng)問(wèn)按照現(xiàn)在的政策是不是可以免印花稅,我可以0申報(bào)嗎?
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2019-12-12
18年漏報(bào)了一筆無(wú)票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10
我們公司有輛車(chē)抵賬了,賬務(wù)怎么做,報(bào)表怎么填車(chē)原值29萬(wàn)元,抵工程款價(jià)24萬(wàn)元,5年殘值率5%老師交增值稅按哪個(gè)基數(shù)交車(chē)抵工程款的增值稅應(yīng)該4月交,漏報(bào)了,怎么處理,這月也申報(bào)完了
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2024-06-19
老師,2020年的員工工資申報(bào)個(gè)稅漏了,我現(xiàn)在4月份去補(bǔ)報(bào)個(gè)稅,賬可不可以做在2020年,現(xiàn)在我2020年每個(gè)重新做工資進(jìn)去,因?yàn)楫?dāng)時(shí)工資也沒(méi)做,我是每個(gè)月重做工資,還是做在2020年12月補(bǔ)計(jì)提工資
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2021-04-15
商貿(mào)公司,由于樓上漏水導(dǎo)致辦公室門(mén)壞了 維修費(fèi)花了50元,當(dāng)時(shí)計(jì)入了管理費(fèi)用-維修費(fèi)50元,現(xiàn)在樓上給了50元的賠款,我將這筆錢(qián)存入銀行,然后紅沖當(dāng)時(shí)的管理費(fèi)用-維修費(fèi)50元這個(gè)分錄 是否可以。
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2022-02-17
老師,個(gè)稅年度清繳,19年度每個(gè)月都有工資,因工資有三個(gè)月的漏報(bào)了個(gè)稅,還有一筆勞務(wù)收入金額五萬(wàn)多未報(bào),現(xiàn)在要自行申報(bào),我是填寫(xiě)一整年的工資金額嗎,勞務(wù)收入有多少直接填入到勞務(wù)里嗎
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2020-05-28
老師,我們辦公室因漏水而重新裝修,裝修費(fèi)用共9萬(wàn),已支付,其中有5萬(wàn)有的賠償,所以當(dāng)時(shí)掛了往來(lái),其他應(yīng)收款—待賠償 50000,那么現(xiàn)在我是讓裝修公司開(kāi)9萬(wàn)的發(fā)票還是開(kāi)實(shí)際損失4萬(wàn)的發(fā)票?
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2019-07-26
本月公司找了幾個(gè)臨時(shí)工修理漏水的房子,勞務(wù)費(fèi)是1萬(wàn)元, 1.請(qǐng)問(wèn)需要幫他們代繳個(gè)人所得稅嗎? 2.是入勞務(wù)成本,因?yàn)閷?duì)方不可能開(kāi)發(fā)票給我們 3.這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要合并到工資總額繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
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2016-09-12
注冊(cè)會(huì)計(jì)師A受所在事務(wù)所委托,到某大型企業(yè)進(jìn)行審計(jì),在分析某個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,他應(yīng)該注意的項(xiàng)目有( )。 A、財(cái)務(wù)報(bào)告是否遺漏 B、原因不明的會(huì)計(jì)調(diào)整 C、異常關(guān)聯(lián)方交易 D、大額資本利得
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2020-02-29
老師,老師,頭一年小規(guī)模代開(kāi)了專(zhuān)票代開(kāi)時(shí)就交了增值稅稅和附加稅,然后由于對(duì)方公司不收,做了退稅。 但是前面會(huì)計(jì)只把增值稅做了退稅。 退回的附加稅她做漏了。 今年才發(fā)現(xiàn),這個(gè)情況怎么處理
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2018-06-08
企業(yè)對(duì)材料清查中發(fā)現(xiàn)盤(pán)虧原材料40公斤,每公斤100元,其中屬于定額內(nèi)損耗5公斤,由于保管人員失職造成損失10公斤,由于倉(cāng)庫(kù)漏水造成損失25公斤,該材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為680元。怎么編制會(huì)計(jì)分錄??
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2019-11-14
注冊(cè)會(huì)計(jì)師A受所在事務(wù)所委托,到某大型企業(yè)進(jìn)行審計(jì),在分析某個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,他應(yīng)該注意的項(xiàng)目有( )。 A、財(cái)務(wù)報(bào)告是否遺漏 B、原因不明的會(huì)計(jì)調(diào)整 C、異常關(guān)聯(lián)方交易 D、大額資本利得
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2020-03-01
公司2月份升級(jí)為一般納稅人,處于稅務(wù)輔導(dǎo)期,然后3月份申報(bào)一般納稅人增值稅的時(shí)候漏申報(bào),公司是有數(shù)據(jù)的,以及有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票可以抵扣稅額的,那我現(xiàn)在逾期申報(bào),可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行抵扣稅額嗎?
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2023-03-30
發(fā)工資的時(shí)候,之前有個(gè)員工的工資漏發(fā)了,現(xiàn)在要發(fā)之前,比如工資已經(jīng)發(fā)到7月份了,這個(gè)員工4月份的工資現(xiàn)在要發(fā),那工資表上是加在4月份的工資表上呢,還是算在現(xiàn)在發(fā)工資的月份呢
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2019-01-02
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