
老師 是2月份開的發(fā)票 我申報(bào)了 但是報(bào)表沒填寫收入金額 我這邊是按季度報(bào)稅繳稅 4月份又是一個(gè)季度開始了 我的意思是 我可以把2月份那筆沒填寫的金額 填在4月份報(bào)表里嗎?這樣會(huì)不會(huì)算漏稅??
答: 您好!寫在第一季度的申報(bào)表就可以了。不算是漏報(bào)。
是2月份開的發(fā)票 我申報(bào)了 但是報(bào)表沒填寫收入金額 我這邊是按季度報(bào)稅繳稅 4月份又是一個(gè)季度開始了 我的意思是 我可以把2月份那筆沒填寫的金額 填在4月份報(bào)表里嗎?這樣會(huì)不會(huì)算漏稅??
答: 您好!寫在第一季度的申報(bào)表就可以了。不算是漏報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模,季報(bào)。第四季度增值稅申報(bào)專票價(jià)稅合計(jì)=價(jià) 稅(116611.96=115457.38 +1154.58)普票價(jià)稅合計(jì)=價(jià) 稅(14156.84=14016.67+ 140.44)未開票收入價(jià)稅合計(jì)=價(jià) 稅(57000=56435.64 +564.35),申報(bào)時(shí)增值稅按這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)。稅款已繳清。后發(fā)現(xiàn)少申報(bào)收入5000元,怎么處理?稅款已繳可以更正申報(bào)的嗎?
答: 你好? ?有的地區(qū) 交款后? ? 在電子稅務(wù)局可以更正申報(bào)的??


宋生老師 解答
2017-03-28 16:53
宋生老師 解答
2017-03-28 17:06