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判斷題說:由于編織記賬憑證會計科目錯誤,導(dǎo)致賬簿記錄錯誤,更正時,可以將錯誤的會計科目劃紅線注銷,然后在劃紅線的上方填寫正確的會計科目。答案是錯誤:還解釋說應(yīng)借、應(yīng)貸會計科目。我想問這有什么區(qū)別啊?
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2019-03-10
公司是新開的企業(yè)(是做紡織品銷售的)要怎么建賬及進(jìn)銷存賬簿要怎么登記?我們的銷售有兩種1是買胚布回來發(fā)給別人加工后再銷售給客人,2是直接買成品回來再銷售給客人。又要怎么設(shè)轉(zhuǎn)置科目及怎么做庫存呢?
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2019-01-16
我們公司使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌建期間實收資本、營業(yè)賬簿繳納的印花稅,計提分錄是,借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅;繳納分錄是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款嗎?還是可以計入管理費用-開辦費?
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2017-12-27
老師好,日常工作中,每天就那么幾張單,做流水賬很快就做完了,可是用貸借法記賬感覺好累,要登記 好多個表格(用電子表格做賬本的)還要寫憑證,甚至還要登記 賬簿,好累人,效率還很低。請問老師有什么好的方法嗎?
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2016-03-23
新建賬簿,做賬戶科目期初設(shè)置的時候,應(yīng)收賬款科目下面有必要設(shè)置以客戶名字的二級科目嗎?還是說只做輔助核算就可以了?如果只做輔助核算的話,往后查客戶應(yīng)收賬款會麻煩嗎?求經(jīng)驗豐富的大神們幫幫忙,小白感激不盡!
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2019-09-06
稅務(wù)局由對方公司查到我公司賬目,由此發(fā)現(xiàn)我公司在2014年貨款以現(xiàn)金已經(jīng)支付對方,但當(dāng)時的會計并沒有入賬,直至2016年往來還掛賬。當(dāng)時我就補了些憑證、相關(guān)的賬簿拿給了稅務(wù)稽查科,那我現(xiàn)在的賬務(wù)需要怎么處理
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2016-09-26
公司剛新建業(yè)務(wù)量少,可以只設(shè)置總賬,三欄式明細(xì)賬,數(shù)量金額式明細(xì)賬,現(xiàn)金/銀行存款日記賬,增值稅這幾本賬嘛,因為固定資產(chǎn)很少,可以不設(shè)賬簿嗎或者可不可以計入三欄式,登賬時如果對方科目很多,可不可以只寫一個
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2019-03-16
小規(guī)模納稅人每季度按時申報增值稅及上報各類報表,但年度納稅信用等級扣分,具體內(nèi)容是040204.不能按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設(shè)置賬簿,并根據(jù)合法、有效憑證核算,向稅務(wù)機關(guān)提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的,是什么意思?要怎么解決?
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2020-06-30
老師公司是今年3月份增加了食品研發(fā)項目大量購買機器和材料。今天問實驗室一個人說是食品研發(fā)領(lǐng)用單獨記著呢,有幾個人是負(fù)責(zé)研發(fā)的一個人負(fù)責(zé)幾個項目。之前會計把食品研發(fā)購買的東西記入研發(fā)費用月末結(jié)轉(zhuǎn)入管理費用,工資計提沒變記入主營業(yè)務(wù)成本—實驗室人員工資,我朋友昨天幫我看賬說會計沒有做輔助賬簿。網(wǎng)上搜說沒輔助賬簿研發(fā)費用不能加記扣除。我這個月怎么做呢?要不把購買材料都不記入研發(fā)費用了,等問過領(lǐng)導(dǎo)再說。之前幾個月沒做輔助賬現(xiàn)在還能補錄嗎?都報過稅了呀
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2019-10-15
某高新技術(shù)企業(yè)2015年7月開業(yè),注冊資金500萬元,當(dāng)年領(lǐng)用證照及簽訂相關(guān)合同如下: (1)領(lǐng)受工商營業(yè)執(zhí)照、房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證各一份;建賬時共設(shè)8個營業(yè)賬簿,其中有一本資金賬簿,記載實收資本500萬元,資本公積100萬元。 (2)與甲公司簽訂了一份購銷合同,約定用30萬元的產(chǎn)品換取30萬元的原材料;與乙運輸公司簽訂一項貨物運輸合同,分別注明運輸費10萬元和裝卸費1萬元。 (3)以本公司財產(chǎn)80萬元作抵押,向某銀行借款100萬元,合同規(guī)定年底歸還,但該公司因資金周轉(zhuǎn)困難,年底無力償還借款,遂按合同規(guī)
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2017-05-09
資料:企業(yè)生產(chǎn)車間管理人員使用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品2000元,會計人員在填制記賬憑證時發(fā)生錯誤,并根據(jù)錯誤的記賬憑證登記了賬簿,其記賬的會計分錄為: 借:管理費用 2000 貸:銀行存款 2000 要求:(1)請指出錯在哪里? (2)請選擇正確的更正方法進(jìn)行更正。 資料:企業(yè)生產(chǎn)車間管理人員使用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品2000元,會計人員在填制記賬憑證時發(fā)生錯誤,并根據(jù)錯誤的記賬憑證登記了賬簿,其記賬的會計分錄為: 借:管理費用 2000 貸:銀行存款 2000 要求:(1)請指出錯在哪里? (2)請選擇正確的更正方法進(jìn)行更正。
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2020-07-07
老師,我們老板承包了一個國企的經(jīng)營權(quán),每個月我們需要給國企繳納一部分管理費,因為國企有自己的一本賬簿,這部分管理費她們自己賬面上是做收入,但是沒有繳納增值稅,也沒有開發(fā)票,我們只是承包經(jīng)營權(quán)而已,我們有自己的賬本,但是每個月報稅的時候,是兩個人的賬簿綜合計算加起來一起報稅的,就相當(dāng)于她們年終的時候把這部分費用算在總收入里面了,但是平時又沒有繳納增值稅,也沒法開票,因為她們是國企,賬目是透明的,請問下,這個我們要怎么做呢?不能開發(fā)票 是不是申報的時候做無票收入呢?
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2019-05-24
老師:一般納稅人的企業(yè)(手工帳),我在應(yīng)交稅費多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方設(shè)了銷項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。如果月末結(jié)賬后有應(yīng)交未交的增值稅,我做一筆借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅對嗎?可是我的這個多欄式賬簿上沒有設(shè)這個明細(xì)科目,那么這個“貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅”記到哪里?鄒老師 注冊稅務(wù)師+中級會計師 自己可以新增一欄 我回復(fù):老師:新增到貸方嗎? 鄒老師 注冊稅務(wù)師+中級會計師 是的 發(fā)生在貸方,次月繳納
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2016-03-01
老師,我們老板承包了一個國企的經(jīng)營權(quán),每個月我們需要給國企繳納一部分管理費,因為國企有自己的一本賬簿,這部分管理費她們自己賬面上是做收入,但是沒有繳納增值稅,也沒有開發(fā)票,我們只是承包經(jīng)營權(quán)而已,我們有自己的賬本,但是每個月報稅的時候,是兩個人的賬簿綜合計算加起來一起報稅的,就相當(dāng)于她們年終的時候把這部分費用算在總收入里面了,但是平時又沒有繳納增值稅,也沒法開票,因為她們是國企,賬目是透明的,請問下,這個我們要怎么做呢?不能開發(fā)票 是不是申報的時候做無票收入呢?
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2019-05-25
老師你好 我公司從外部財務(wù)公司接回代理幾年的賬簿、憑證、報表等,但是發(fā)現(xiàn)有很多錯誤,比如有的賬款是財務(wù)從賬戶中支取用來支付欠款的,但是代理記賬公司并沒有做相應(yīng)的支付分錄,所以就有很多實際已經(jīng)支付完成的應(yīng)付款項掛賬,還有其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等的科目中也有很多漏記錯記賬問題,我們計劃進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)自查,并根據(jù)自查報告做調(diào)整分錄調(diào)整賬簿的會計科目金額。 請問老師: 1、該自查報告可以作為調(diào)賬的依據(jù)吧? 2、該自查報告有固定的格式嗎?還是企業(yè)自己編織就可以了?
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2019-06-17
小規(guī)模納稅人銷項稅一個季度30萬以內(nèi)免稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 免稅的就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎 小規(guī)模納稅人的銷項稅額如果在一個季度內(nèi)累計不超過30萬元,是可以享受免稅政策的。但是,這并不意味著你不需要將這部分銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 你需要在會計賬簿中記錄這部分銷項稅額,然后在稅務(wù)申報時,根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定,將這部分銷項稅額抵扣或者退稅。這樣,你的會計賬簿和稅務(wù)申報就能保持一致。 總的來說,享受免稅政策并不影響銷項稅額的結(jié)轉(zhuǎn),你需要正常進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)操作。 老師,那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)??
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2023-08-15
老師你好,個人獨資企業(yè)接到企業(yè)年報公示信息和登記事項抽查通知書,這個是否代表公司存在問題才被抽查?另外檢查資料清單里需要提供的會計賬簿,由于現(xiàn)在都是軟件記賬,我可以電腦打印出來加蓋公章備檢查,可以嗎? 圖片是檢查資料清單
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2019-08-19
按照實操把一套賬憑證做完了,然后審核,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,期末結(jié)賬,這時已經(jīng)生成報表,有了資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,最后去國稅地稅申報納稅(小疑問:國稅地稅合并了還要分開不同的網(wǎng)址進(jìn)去繳稅嗎),憑證打印出來,賬簿做好,是不是工作差不多就完成了?
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2018-08-02
小規(guī)模納稅人,季度開票不超過9萬,免征增值稅后轉(zhuǎn)出其他收益,然后轉(zhuǎn)本年利潤,填增值稅申報表時自動減免增值稅,但是本年累計的總額和我賬簿還有利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入金額不一致,差額正好是我本季度的免稅主營業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
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2019-01-12
我司小規(guī)模納稅人,2020年1月申報資金簿印花稅可以減半征收,但申報時沒有選擇優(yōu)惠政策導(dǎo)致多申報,2021年稅局通知我司2020年1年申報有誤可減半征收,我司更正申報后,收到稅局退回的多繳印花稅,請問該筆退稅在現(xiàn)金流量表哪個明細(xì)項目反映?
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2022-05-08
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