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判斷題說:由于編織記賬憑證會計科目錯誤,導(dǎo)致賬簿記錄錯誤,更正時,可以將錯誤的會計科目劃紅線注銷,然后在劃紅線的上方填寫正確的會計科目。答案是錯誤:還解釋說應(yīng)借、應(yīng)貸會計科目。我想問這有什么區(qū)別啊?
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2019-03-10
公司是新開的企業(yè)(是做紡織品銷售的)要怎么建賬及進(jìn)銷存賬簿要怎么登記?我們的銷售有兩種1是買胚布回來發(fā)給別人加工后再銷售給客人,2是直接買成品回來再銷售給客人。又要怎么設(shè)轉(zhuǎn)置科目及怎么做庫存呢?
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2019-01-16
我們公司使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌建期間實(shí)收資本、營業(yè)賬簿繳納的印花稅,計提分錄是,借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅;繳納分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款嗎?還是可以計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)?
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2017-12-27
老師好,日常工作中,每天就那么幾張單,做流水賬很快就做完了,可是用貸借法記賬感覺好累,要登記 好多個表格(用電子表格做賬本的)還要寫憑證,甚至還要登記 賬簿,好累人,效率還很低。請問老師有什么好的方法嗎?
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2016-03-23
新建賬簿,做賬戶科目期初設(shè)置的時候,應(yīng)收賬款科目下面有必要設(shè)置以客戶名字的二級科目嗎?還是說只做輔助核算就可以了?如果只做輔助核算的話,往后查客戶應(yīng)收賬款會麻煩嗎?求經(jīng)驗(yàn)豐富的大神們幫幫忙,小白感激不盡!
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2019-09-06
稅務(wù)局由對方公司查到我公司賬目,由此發(fā)現(xiàn)我公司在2014年貨款以現(xiàn)金已經(jīng)支付對方,但當(dāng)時的會計并沒有入賬,直至2016年往來還掛賬。當(dāng)時我就補(bǔ)了些憑證、相關(guān)的賬簿拿給了稅務(wù)稽查科,那我現(xiàn)在的賬務(wù)需要怎么處理
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2016-09-26
公司剛新建業(yè)務(wù)量少,可以只設(shè)置總賬,三欄式明細(xì)賬,數(shù)量金額式明細(xì)賬,現(xiàn)金/銀行存款日記賬,增值稅這幾本賬嘛,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)很少,可以不設(shè)賬簿嗎或者可不可以計入三欄式,登賬時如果對方科目很多,可不可以只寫一個
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2019-03-16
小規(guī)模納稅人每季度按時申報增值稅及上報各類報表,但年度納稅信用等級扣分,具體內(nèi)容是040204.不能按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設(shè)置賬簿,并根據(jù)合法、有效憑證核算,向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的,是什么意思?要怎么解決?
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2020-06-30
老師,我們老板承包了一個國企的經(jīng)營權(quán),每個月我們需要給國企繳納一部分管理費(fèi),因?yàn)閲笥凶约旱囊槐举~簿,這部分管理費(fèi)她們自己賬面上是做收入,但是沒有繳納增值稅,也沒有開發(fā)票,我們只是承包經(jīng)營權(quán)而已,我們有自己的賬本,但是每個月報稅的時候,是兩個人的賬簿綜合計算加起來一起報稅的,就相當(dāng)于她們年終的時候把這部分費(fèi)用算在總收入里面了,但是平時又沒有繳納增值稅,也沒法開票,因?yàn)樗齻兪菄螅~目是透明的,請問下,這個我們要怎么做呢?不能開發(fā)票 是不是申報的時候做無票收入呢?
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2019-05-24
老師公司是今年3月份增加了食品研發(fā)項(xiàng)目大量購買機(jī)器和材料。今天問實(shí)驗(yàn)室一個人說是食品研發(fā)領(lǐng)用單獨(dú)記著呢,有幾個人是負(fù)責(zé)研發(fā)的一個人負(fù)責(zé)幾個項(xiàng)目。之前會計把食品研發(fā)購買的東西記入研發(fā)費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,工資計提沒變記入主營業(yè)務(wù)成本—實(shí)驗(yàn)室人員工資,我朋友昨天幫我看賬說會計沒有做輔助賬簿。網(wǎng)上搜說沒輔助賬簿研發(fā)費(fèi)用不能加記扣除。我這個月怎么做呢?要不把購買材料都不記入研發(fā)費(fèi)用了,等問過領(lǐng)導(dǎo)再說。之前幾個月沒做輔助賬現(xiàn)在還能補(bǔ)錄嗎?都報過稅了呀
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2019-10-15
某高新技術(shù)企業(yè)2015年7月開業(yè),注冊資金500萬元,當(dāng)年領(lǐng)用證照及簽訂相關(guān)合同如下: (1)領(lǐng)受工商營業(yè)執(zhí)照、房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證各一份;建賬時共設(shè)8個營業(yè)賬簿,其中有一本資金賬簿,記載實(shí)收資本500萬元,資本公積100萬元。 (2)與甲公司簽訂了一份購銷合同,約定用30萬元的產(chǎn)品換取30萬元的原材料;與乙運(yùn)輸公司簽訂一項(xiàng)貨物運(yùn)輸合同,分別注明運(yùn)輸費(fèi)10萬元和裝卸費(fèi)1萬元。 (3)以本公司財產(chǎn)80萬元作抵押,向某銀行借款100萬元,合同規(guī)定年底歸還,但該公司因資金周轉(zhuǎn)困難,年底無力償還借款,遂按合同規(guī)
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2017-05-09
資料:企業(yè)生產(chǎn)車間管理人員使用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品2000元,會計人員在填制記賬憑證時發(fā)生錯誤,并根據(jù)錯誤的記賬憑證登記了賬簿,其記賬的會計分錄為: 借:管理費(fèi)用 2000 貸:銀行存款 2000 要求:(1)請指出錯在哪里? (2)請選擇正確的更正方法進(jìn)行更正。 資料:企業(yè)生產(chǎn)車間管理人員使用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品2000元,會計人員在填制記賬憑證時發(fā)生錯誤,并根據(jù)錯誤的記賬憑證登記了賬簿,其記賬的會計分錄為: 借:管理費(fèi)用 2000 貸:銀行存款 2000 要求:(1)請指出錯在哪里? (2)請選擇正確的更正方法進(jìn)行更正。
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2020-07-07
老師:一般納稅人的企業(yè)(手工帳),我在應(yīng)交稅費(fèi)多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方設(shè)了銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。如果月末結(jié)賬后有應(yīng)交未交的增值稅,我做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅對嗎?可是我的這個多欄式賬簿上沒有設(shè)這個明細(xì)科目,那么這個“貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”記到哪里?鄒老師 注冊稅務(wù)師+中級會計師 自己可以新增一欄 我回復(fù):老師:新增到貸方嗎? 鄒老師 注冊稅務(wù)師+中級會計師 是的 發(fā)生在貸方,次月繳納
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2016-03-01
老師,我們老板承包了一個國企的經(jīng)營權(quán),每個月我們需要給國企繳納一部分管理費(fèi),因?yàn)閲笥凶约旱囊槐举~簿,這部分管理費(fèi)她們自己賬面上是做收入,但是沒有繳納增值稅,也沒有開發(fā)票,我們只是承包經(jīng)營權(quán)而已,我們有自己的賬本,但是每個月報稅的時候,是兩個人的賬簿綜合計算加起來一起報稅的,就相當(dāng)于她們年終的時候把這部分費(fèi)用算在總收入里面了,但是平時又沒有繳納增值稅,也沒法開票,因?yàn)樗齻兪菄螅~目是透明的,請問下,這個我們要怎么做呢?不能開發(fā)票 是不是申報的時候做無票收入呢?
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2019-05-25
老師你好 我公司從外部財務(wù)公司接回代理幾年的賬簿、憑證、報表等,但是發(fā)現(xiàn)有很多錯誤,比如有的賬款是財務(wù)從賬戶中支取用來支付欠款的,但是代理記賬公司并沒有做相應(yīng)的支付分錄,所以就有很多實(shí)際已經(jīng)支付完成的應(yīng)付款項(xiàng)掛賬,還有其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等的科目中也有很多漏記錯記賬問題,我們計劃進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)自查,并根據(jù)自查報告做調(diào)整分錄調(diào)整賬簿的會計科目金額。 請問老師: 1、該自查報告可以作為調(diào)賬的依據(jù)吧? 2、該自查報告有固定的格式嗎?還是企業(yè)自己編織就可以了?
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2019-06-17
小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)稅一個季度30萬以內(nèi)免稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 免稅的就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎 小規(guī)模納稅人的銷項(xiàng)稅額如果在一個季度內(nèi)累計不超過30萬元,是可以享受免稅政策的。但是,這并不意味著你不需要將這部分銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 你需要在會計賬簿中記錄這部分銷項(xiàng)稅額,然后在稅務(wù)申報時,根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定,將這部分銷項(xiàng)稅額抵扣或者退稅。這樣,你的會計賬簿和稅務(wù)申報就能保持一致。 總的來說,享受免稅政策并不影響銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn),你需要正常進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)操作。 老師,那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)??
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2023-08-15
新注冊公司,要進(jìn)行記賬報稅。記賬報稅過程中需要設(shè)置賬簿,那么現(xiàn)實(shí)當(dāng)中處理可以使用電子記賬嗎?按時報稅是進(jìn)行網(wǎng)上申報?請問這個過程里面需要注意的細(xì)節(jié)有哪些,可以用電子記賬的話是需要做一整份資料后打印出來蓋章留底還是?
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2020-03-12
老師您好,請問 1.營業(yè)執(zhí)照和營業(yè)賬簿的印花稅是取得的時候只繳納一次印花稅嗎? 2.免稅項(xiàng)目開什么發(fā)票?例如一般納稅人提供技術(shù)開發(fā),咨詢服務(wù),開的發(fā)票里也要注明稅率6%嗎?銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品的話價稅合計作為主營業(yè)務(wù)收入嗎?
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2016-11-08
老師,你好!我五月份新進(jìn)一家物流公司做內(nèi)賬會計,但是他們之前是報關(guān)的,今年三月才更改為運(yùn)輸,之前也沒有賬簿和內(nèi)賬報表,我這里只有一些三月以后的憑證和簡單的現(xiàn)金銀行流水表,后面我該怎么理順呢,前面還需要做出報表嗎?謝謝!
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2020-05-23
(5)2019年度,N公司虧損9 600 000元。2020年3月5日,宣告2019年度股利分配方案,每10股派送股票股利2股,并于4月10日派發(fā)。當(dāng)年末分派現(xiàn)金股利。 ①確認(rèn)2019年度投資損失。 ②在備查簿中登記增加的股份。 為什么這一次派送股票股利是不處理的
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2021-04-18
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