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老師你好,13年1月繳納12年度的增值稅時,借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,為什么不是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢
1/505
2015-10-05
請問“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金”在本月繳納本月增值稅后,其余額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”嗎?
1/1259
2019-08-06
什么時候才記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”又是在什么時候使用這個科目 ?
1/2567
2019-04-26
老師,你好。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里的已交稅金和未交增值稅的區(qū)別,當(dāng)月交的是計入到已交稅金里,交上個月是計入到未交增值稅里是嗎?實操課程里面模具操作第33題交上月的借記已交稅金,我不明白了。
1/650
2016-07-04
增值稅月底沒有轉(zhuǎn)入未交增值稅,通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金可以嗎
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2018-08-10
老師您好,請問一下,如果當(dāng)月多交的增值稅額,應(yīng)該記入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的借方,還是記入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方?
1/895
2019-08-21
前任會計做的應(yīng)交稅費(fèi) 已交稅金 借方余額 558.48,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方余額是695.21, 平時銷項大于進(jìn)項時沒有做轉(zhuǎn)出到未交增值稅,如果7月銷項大于進(jìn)項要做轉(zhuǎn)出增值稅的話,該如何調(diào)整呢?
1/597
2020-07-31
交稅后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅需要做筆分錄嗎?
1/903
2022-03-20
月末未交增值稅沒有做轉(zhuǎn)出,次月初繳納的時候是這樣做的:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀存,這樣做對嗎?謝謝!
1/594
2019-07-08
已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,但實際上是無余額的,這個要怎樣處理
1/2949
2019-09-07
增值稅專票一張最高能開多少金額
1/303
2022-03-13
一般納稅人,我進(jìn)貨5000的空調(diào)帶稅來的貨,賣出去15000帶稅開出去的,中間這利潤10000元我還需要交稅嗎
1/204
2023-11-30
當(dāng)月在異地預(yù)交的增值稅做分錄記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金還是記入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅科目?
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2021-06-02
掛靠我們單位,在我們單位開票后,他們?nèi)ザ悇?wù)局交了稅款,應(yīng)該計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)還是應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
1/660
2018-01-23
我想咨詢一下,當(dāng)時做賬時,銷項稅入的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅,結(jié)果交稅后,沒有做到銷項稅里,做進(jìn)了已交稅金里,期末我需要把已交稅金里的金額轉(zhuǎn)到銷項稅里嗎?
1/602
2020-12-06
繳納增值稅借。不計入未交增值稅記入已交稅金行嗎
10/792
2021-05-19
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金—××項目部 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅—××項目部 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教費(fèi)附加—××項目部 應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅—××項目部 貸:內(nèi)部往來—集團(tuán)公司—代交稅金—××項目 這種會計分錄是計提的意思嗎
1/498
2021-03-04
老師建筑業(yè)預(yù)交增值稅分錄是借,應(yīng)交增值稅 已交稅金或者是應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅這兩種都對是吧
4/1386
2021-05-27
老師,建筑公司本月有預(yù)繳稅金,計入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,那期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
1/2199
2021-01-12
老師,我想問下 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 底下 進(jìn)項稅 待抵扣進(jìn)項 銷項稅 已交稅金這幾個明細(xì)科目是怎么做賬務(wù)處理的 還有未交增值稅
1/268
2023-11-29
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