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順心的烏龜
于2021-05-27 09:20 發布 ??1525次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-05-27 09:22
你好 建筑公司的話一般 用 應交稅費 預交增值稅 來做分錄處理的
順心的烏龜 追問
2021-05-27 09:29
然后預交的月末在結轉到未交增值稅對嗎?那已交稅金是當月交當月增值稅,那什么情況下會用到這個科目呢,我怎么感覺實際工作中用不到呢
meizi老師 解答
2021-05-27 09:33
你好1. 是的 2. 已交稅金是當月繳納當月的金額。比如代開發票會涉及的。
還有預交的附加稅跟正常附加稅一樣做分錄是吧?計提時和正常交的附加稅一起計提是吧
2021-05-27 09:37
你好 是的。一樣的計提附加稅 是的
2021-05-27 09:57
預交的附加稅繳納時也是借 那三個附加稅是吧
2021-05-27 09:58
老師你給我講講倒擠成本的方法吧
2021-05-27 10:04
你好 是的。是的。 倒擠成本這塊 我不是很熟悉的。 你要問問其他老師給你看看
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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