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貨到,票未到,款未付,要怎么做分錄???
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2018-09-13
,老師,一般納稅人企業,轉出未交增值稅借方發生額3790.28,減免稅款貸方發生額480元,結轉的時候應該怎么做
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2019-05-29
老師,我們公司上月賬套余額:進項稅額借方285829.97,轉出未交增值稅借方51826.59,未開票銷項稅額貸方22124.16。這個月的發生額進項稅額借方8286.15,銷項稅額貸方412844.05。納稅申報表上的留抵稅額是310043.53,請問分錄怎么做呀,我們公司這個月應該交多少稅?
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2022-04-08
年末結轉增值稅,科目對沖后,如果有留抵稅額應該再進項稅借方還是轉出未交增值稅借方?
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2019-11-14
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方有余額要年末結轉嗎?
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2019-01-04
應交稅費-轉出未交增值稅借方0.01元,想抹平金額是借:營業外支出-其它 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 ,對嗎?
1/1031
2019-01-30
應交稅金應交增值稅轉出未交增值稅借方金額是負數是什么意思
1/2888
2021-07-31
請問月未進項大于銷項了,月未要不要從應交增值稅轉出到未交增值稅?
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2017-08-31
老師,請問這個未分配利潤怎么填?老是不對,我去年未未分配利潤是負數。
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2021-07-23
怎么調未分配利潤,未分配利潤太高
1/2618
2019-05-23
貨子發出,款未收,票未開,分錄怎么寫
1/760
2019-12-12
產品已發貨,未開票未收款,怎么做賬?
1/2278
2020-03-24
增值稅未申報或未比對是什么情況
1/79464
2022-01-21
貨物已發出,款未收票未開怎么入賬
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2021-09-28
甘老師在嗎?其它老師勿答! 請問,在進項大于銷項的情況下。 差額部分,也就是留抵稅額,應在哪個科目表示? 是在應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅借方 還是在哪里?
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2020-02-21
當月銷項稅額41.2萬,進項81.5萬,正常申報銷項減進項留抵40.3萬,更正申報后做未開票收入預交3100萬變成沒有留抵了,但是開票的銷項稅沒變,只是預交了稅金,放預交增值稅科目核算了,本月月末具體結轉分錄: 借:應交增值稅(銷項稅額)41.2萬, 借:應交增值稅(轉出未交增值稅)40.3萬 貸:應交增值稅(進項稅)81.5萬 次月15號前預交增值稅 借:應交增值稅(預交增值稅)3100萬 貸:銀行存款:3100萬。 那么本月末就會出現轉出未交增值稅借方月,該怎么處理,是不是做錯了?
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2019-07-15
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方有余額要年末結轉嗎?
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2019-01-04
年度報表中,15年的未分配利潤怎么計算??是14年未分配利潤+15年凈利潤還是14年未分配+14年凈利潤。~~~~剛剛一位老師回答是14年未分配+15年未分配,。。
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2017-11-08
應交增值稅借方余額32,570.85這是留抵,然后下面是進項稅額借方余額280,332.78轉出未交增值稅借方余額5,672.02減免稅款借方余額280,銷項稅額貸方余額253,713.95最后未交增值稅期初有余額本年借貸后無余額,請問老師,上面我的發生額及余額表做年末的專欄結轉分錄怎么的
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2020-01-16
本月進項稅額借方94084.29,減免稅額借方480,轉出未交增值稅借方1495.23,銷項稅額貸方84059 52,進項稅額貸方轉出12000,已交稅金941請問完整的結轉增值稅分錄怎么做,月底結轉分錄
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2019-06-05
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