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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-09-13 09:17

你好,借庫存商品(或原材料)   貸應付賬款(暫估)

小龍蝦 追問

2018-09-13 09:21

我們會計做了暫估入庫借庫存商品其他應收款待抵扣稅金,這樣可以嗎?

徐阿富老師 解答

2018-09-13 09:24

你好,你好,就這2個分錄?應該還有應付賬款,這樣、

小龍蝦 追問

2018-09-13 09:25

是的,貸應付賬款

徐阿富老師 解答

2018-09-13 09:28

你好,那也是可以的,就是貸抵扣稅金可做課不做的。其實不做更省事。

小龍蝦 追問

2018-09-13 09:30

哦哦,好的,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-09-13 09:31

不客氣,祝你工作順利,請為我五星評價,謝謝

小龍蝦 追問

2018-09-13 09:33

老師,我還有個問題

小龍蝦 追問

2018-09-13 09:33

我們是商貿公司,客戶在我們平臺下單,我們有司機送貨,貨款是交給司機,司機再轉到公司賬戶,這個要怎么做賬啊?是記到哪個會計科目呢?

徐阿富老師 解答

2018-09-13 09:33

哦,是嗎,你說就是的。

小龍蝦 追問

2018-09-13 09:34

沒有開票的

徐阿富老師 解答

2018-09-13 09:40

你好,沒有發票可以在付款是借應付賬款 貸銀行存款 ,但是這個銷售的成本不能稅前扣除的。

小龍蝦 追問

2018-09-13 09:43

好的,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-09-13 09:46

不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝。

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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