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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-07-15 09:28

您好,當期做的未開票收入預繳的 做憑證的時候 正常做 計入銷項稅額

阿娜約 追問

2019-07-15 11:50

我不能列銷售收入這樣會增加利潤有企業所得稅,而且實際我并沒有收到所謂的未開票收入,僅僅是幫稅務局完成稅收任務。

小黎老師 解答

2019-07-15 12:46

你好,預繳了3100萬增值稅?轉出未見增值稅是進項銷項預繳的差額

阿娜約 追問

2019-07-15 16:07

現在就是進項大于銷項稅額,結轉到轉出未交增值稅后這個科目出現借方金額了不知怎么處理

小黎老師 解答

2019-07-15 16:17

您好,預繳的部分轉到未交增值稅 借方 是對的

阿娜約 追問

2019-07-15 17:41

意思是將應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值借方余額結轉到應交稅費-未交增值稅的借方嗎?即借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。對嗎?

小黎老師 解答

2019-07-15 17:44

借,應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費 預繳增值稅

阿娜約 追問

2019-07-15 17:46

我想請教轉出未交增值稅借方余額怎么處理。

小黎老師 解答

2019-07-15 17:53

您好,這個當月可以不用處理,因為你這個月未交增值稅也是借方的

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相關問題討論
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
上半年銷項大進項,月底結轉未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
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