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未認(rèn)證,未入庫(kù),是不是要全部入庫(kù),
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2021-09-13
老師你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有留抵稅的時(shí)候,我做了分錄:借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù),貸: 未交增值稅 負(fù)數(shù),本來(lái)有留抵是不用做賬務(wù)處理的,我現(xiàn)在要如何把它調(diào)整過(guò)來(lái)?
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2022-07-07
請(qǐng)問(wèn)老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi),是都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里,留抵稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?如果1月份銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)還有2000,那那部分轉(zhuǎn)到未交增值稅的留抵稅怎么抵減,怎么做分錄?
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2023-02-13
?老師,應(yīng)繳稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅,月末有余額嗎
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2022-08-08
你好 我按照進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅算出交增值稅2500 可是申報(bào)填表時(shí) 由于小數(shù)點(diǎn)問(wèn)題 實(shí)際交了2500.03 我之前轉(zhuǎn)出增值稅憑證是 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅2500 貸 未交增值稅2500 現(xiàn)在多交了0.03 調(diào)整憑證怎么做呢
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2022-03-08
老師您好,轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅有什么區(qū)別嗎?月底進(jìn)項(xiàng)稅有留抵如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-11-11
老師,借:未分配利潤(rùn)-年初 貸:未分配利潤(rùn)年初,啥意思? 未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)內(nèi)容
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2024-05-23
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要怎樣處理
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2019-06-27
本月有留抵稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有響應(yīng)余額,這個(gè)余額就一直有嗎?如果下月還有新增留抵,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額也會(huì)響應(yīng)增加,就這樣一直累計(jì)嗎?
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2020-02-27
老師,我們是一般納稅人,是不是每個(gè)月到月底,我認(rèn)證完所有發(fā)票后,比如進(jìn)項(xiàng)稅額是10000元,銷項(xiàng)稅額是15000元。這樣的話:我做一筆分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000元。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000.然后下個(gè)月月初銀行扣稅了,我就做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000元 貸:銀行存款 5000元
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2015-05-30
老師,未交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅三者之前的區(qū)別和聯(lián)系是什么?
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2021-03-19
2023.11月-2024.10月 房租費(fèi)30000/年 房租未付也未到票 2024.11月-2025.1月 房租費(fèi)30000/年 房租未付也未到票 賬務(wù)該怎么處理的
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2025-01-09
我應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額是什么意思
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2016-11-15
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應(yīng)交增值稅怎么算呢?
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2018-04-26
已交稅金借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額,但是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)稅額相減無(wú)余額,已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不管,還是哪錯(cuò)了,要怎樣處
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2019-09-07
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是應(yīng)該做在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,還是做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額借方呢
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2020-07-04
沒(méi)有未分配利潤(rùn) 只有未分配盈余
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2017-05-12
未交增值稅和未繳增值稅一樣嗎
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2022-03-06
已開(kāi)票,未發(fā)貨,未收款,怎么做分錄
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2020-04-03
我在實(shí)操里面看見(jiàn)未繳增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面!可是對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅,借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方才是未交增值稅呀
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2017-05-16
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