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老師請(qǐng)問(wèn)公司辭退了一位員工,然后支付了賠償金會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用一賠償金貸銀行存款嗎?
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2022-12-01
老師我問(wèn)下4月份的銀行流水單子上面余3月分的員工工資那我這筆分錄應(yīng)該怎么去弄?因?yàn)槲矣?jì)提的我每個(gè)月的工資都是實(shí)際發(fā)生的金額數(shù)都是不一樣的,那我可以直接寫(xiě)到借管理費(fèi)用-員工工資 貸銀行存款,就不做計(jì)提的分錄了
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2022-05-20
老師好,我有一管理費(fèi)用忘提稅費(fèi),但是上月已關(guān)賬,這月調(diào)整怎么調(diào)? 借:管理費(fèi)用600 貸:銀行存款600 33.96的稅忘做了
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2022-05-16
老師,公司因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)配件金額少,想走費(fèi)用化。那分錄是借:管理費(fèi)用 貸銀行存款?
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2022-10-10
支付招聘平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)是借:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2023-09-07
借管理費(fèi)用貸銀行存款可以嗎
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2020-12-04
行政部購(gòu)買(mǎi)一批福利用品,價(jià)款共計(jì)8160元,以銀行存款付訖,該批福利用品已發(fā)放給職工 這筆會(huì)計(jì)分錄是不是這樣寫(xiě):借:管理費(fèi)用-員工福利 貸:銀行存款?
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2023-08-10
法人拿了發(fā)票來(lái)公司報(bào)銷(xiāo),做借:管理費(fèi)用,貸:其它應(yīng)付款,后面公司再支付給法人的時(shí)候做借:其它應(yīng)付款,貸:銀行存款。可以這樣做嗎?
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2022-01-28
中秋購(gòu)入的月餅 開(kāi)的普票 做賬 是 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款么
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2020-12-06
集團(tuán)下兩個(gè)幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費(fèi)用,沒(méi)有錢(qián),用第二幼兒園的基本戶(hù)支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來(lái)這個(gè)科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費(fèi)用 貸:內(nèi)部往來(lái)-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內(nèi)部往來(lái)-第一幼兒園 貸:銀行存款
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2021-10-12
老師,交通車(chē)交的保險(xiǎn)之前的憑證沒(méi)有發(fā)票分錄是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)月收到專(zhuān)票要怎么寫(xiě)分錄?謝謝
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2020-11-27
老師,公司有一個(gè)員工,2024年11-12月的工資是公司發(fā)放的,但是2025年1月,領(lǐng)導(dǎo)又其他公司把發(fā)放的11-12月的工資轉(zhuǎn)回公司對(duì)公戶(hù)了,我收到轉(zhuǎn)回的錢(qián),直接做,借 管理費(fèi)用-工資 (紅字) 貸:銀行存款(紅字)這樣紅沖可以嗎
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2025-02-06
老師,員工的個(gè)稅企業(yè)承擔(dān),做分錄,借管理費(fèi)用-個(gè)稅,銀行存款,可以么
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2023-11-23
報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)了,發(fā)票隔月開(kāi)過(guò)來(lái)怎么處理?報(bào)銷(xiāo)月已經(jīng)做了借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發(fā)票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20
師我單位2021年11月計(jì)提的工資是6萬(wàn)元,借:管理費(fèi)用-工資6萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工工資6萬(wàn),月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實(shí)際發(fā)放工資5萬(wàn)元,借應(yīng)付職工工資5萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn),之后會(huì)計(jì)沒(méi)在進(jìn)行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬(wàn),這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
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2022-05-20
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開(kāi)發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎
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2023-02-03
老師,我們單位保險(xiǎn)單據(jù)有個(gè)員工多給做了100,可是保險(xiǎn)單據(jù)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽完字不能改了。財(cái)務(wù)得用保險(xiǎn)單據(jù)做賬,這樣做行嗎 借管理費(fèi)用保險(xiǎn)(單據(jù)的數(shù)據(jù)) 貸銀行存款(實(shí)際支付少100) 借管理費(fèi)用保險(xiǎn)(負(fù)數(shù)100) 這樣做可以嗎
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2021-02-23
去年11月有一筆7100的款, 當(dāng)時(shí)銀行支付4500, 去年分錄: 借: 管理費(fèi)用 4500 貸:銀行存款7100 今年怎么修改這筆分錄呢,
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2021-06-13
購(gòu)買(mǎi)員工2021.7-2022.6年度重疾險(xiǎn)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),這個(gè)怎么做分錄,借:管理費(fèi)用-補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)200,貸:銀行存款200,請(qǐng)問(wèn)老師可以嗎
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2021-04-29
老師,我去年一個(gè)分錄借方應(yīng)該是:借:應(yīng)付行款-A公司 貸:銀行存款 但是我寫(xiě)成了:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 我現(xiàn)在咋修改?
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2020-11-24
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