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請問老師,年末結轉(zhuǎn)稅費,是都結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里,留抵稅也要結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?如果1月份銷項減進項還有2000,那那部分轉(zhuǎn)到未交增值稅的留抵稅怎么抵減,怎么做分錄?
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2023-02-13
?老師,應繳稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅,月末有余額嗎
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2022-08-08
你好 我按照進項銷項稅算出交增值稅2500 可是申報填表時 由于小數(shù)點問題 實際交了2500.03 我之前轉(zhuǎn)出增值稅憑證是 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅2500 貸 未交增值稅2500 現(xiàn)在多交了0.03 調(diào)整憑證怎么做呢
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2022-03-08
老師您好,轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅有什么區(qū)別嗎?月底進項稅有留抵如何結轉(zhuǎn)?
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2022-11-11
老師,借:未分配利潤-年初 貸:未分配利潤年初,啥意思? 未實現(xiàn)利潤內(nèi)容
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2024-05-23
3月未申報未開票收入怎么處理
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2019-04-19
貨已到,未付款,發(fā)票未到,怎么做賬
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2019-09-30
年報三年未未公示 怎么注銷公司
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2019-09-21
差旅費,發(fā)票未到,錢未付怎么做賬
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2019-03-12
老師,我們是一般納稅人,是不是每個月到月底,我認證完所有發(fā)票后,比如進項稅額是10000元,銷項稅額是15000元。這樣的話:我做一筆分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000元。 貸:應交稅費-未交增值稅 5000.然后下個月月初銀行扣稅了,我就做:借:應交稅費-未交增值稅 5000元 貸:銀行存款 5000元
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2015-05-30
老師,未交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅三者之前的區(qū)別和聯(lián)系是什么?
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2021-03-19
2023.11月-2024.10月 房租費30000/年 房租未付也未到票 2024.11月-2025.1月 房租費30000/年 房租未付也未到票 賬務該怎么處理的
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2025-01-09
應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要怎樣處理
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2019-06-27
本月有留抵稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有響應余額,這個余額就一直有嗎?如果下月還有新增留抵,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額也會響應增加,就這樣一直累計嗎?
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2020-02-27
沒有未分配利潤 只有未分配盈余
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2017-05-12
未交增值稅和未繳增值稅一樣嗎
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2022-03-06
已開票,未發(fā)貨,未收款,怎么做分錄
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2020-04-03
我應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額是什么意思
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2016-11-15
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應交增值稅怎么算呢?
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2018-04-26
已交稅金借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額,但是銷項與進項稅額相減無余額,已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不管,還是哪錯了,要怎樣處
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2019-09-07
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