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行政部購買一批福利用品,價款共計8160元,以銀行存款付訖,該批福利用品已發放給職工 這筆會計分錄是不是這樣寫:借:管理費用-員工福利 貸:銀行存款?
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2023-08-10
法人拿了發票來公司報銷,做借:管理費用,貸:其它應付款,后面公司再支付給法人的時候做借:其它應付款,貸:銀行存款。可以這樣做嗎?
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2022-01-28
中秋購入的月餅 開的普票 做賬 是 借 管理費用 貸 銀行存款么
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2020-12-06
集團下兩個幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內部資金往來這個科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費用 貸:內部往來-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內部往來-第一幼兒園 貸:銀行存款
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2021-10-12
老師,員工的個稅企業承擔,做分錄,借管理費用-個稅,銀行存款,可以么
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2023-11-23
報銷費用已經報銷了,發票隔月開過來怎么處理?報銷月已經做了借:管理費用-業務招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20
老師,交通車交的保險之前的憑證沒有發票分錄是借管理費用,貸銀行存款,這個月收到專票要怎么寫分錄?謝謝
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2020-11-27
老師,公司有一個員工,2024年11-12月的工資是公司發放的,但是2025年1月,領導又其他公司把發放的11-12月的工資轉回公司對公戶了,我收到轉回的錢,直接做,借 管理費用-工資 (紅字) 貸:銀行存款(紅字)這樣紅沖可以嗎
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2025-02-06
師我單位2021年11月計提的工資是6萬元,借:管理費用-工資6萬 貸:應付職工工資6萬,月底結轉期間損益,12月實際發放工資5萬元,借應付職工工資5萬 貸:銀行存款5萬,之后會計沒在進行賬務處理,今年發現應付職工工資貸方1萬,這怎么做調整分錄呢?已經跨年度了
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2022-05-20
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎
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2023-02-03
#提問#老師,工程管理咨詢行業加計扣除需要注意哪些事項?
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2019-04-26
要開外匯賬戶怎么在國家外匯管理局官網進行備案注冊
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2022-06-27
法律服務應該怎么做分錄?借管理費用貸銀行存款嗎
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2019-01-10
建筑行業跨區工作 預交稅款等下月申報用進項抵扣后有余留的稅款 是否可以在注冊地稅局申請退稅?
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2018-12-26
老師,為什麼我手機下載的APP播放不了視屏,
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2016-02-13
老師,請問全資子公司如何整體轉讓母公司
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2021-10-03
新版高新技術企業認定管理辦法什么時候開始實行?
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2015-12-04
我今年學了實務和財管,有點基礎了。明年我想中級與注會的實務和財管一起準備,這個想法可行嗎?
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2017-10-26
老師,我們單位保險單據有個員工多給做了100,可是保險單據領導已經簽完字不能改了。財務得用保險單據做賬,這樣做行嗎 借管理費用保險(單據的數據) 貸銀行存款(實際支付少100) 借管理費用保險(負數100) 這樣做可以嗎
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2021-02-23
去年11月有一筆7100的款, 當時銀行支付4500, 去年分錄: 借: 管理費用 4500 貸:銀行存款7100 今年怎么修改這筆分錄呢,
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2021-06-13
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