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我公司是兩家公司入股的,分紅后應該繳納什么性質的所得稅,稅率是多少
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2020-02-26
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務、住宿服務、會議服務和車輛停放服務。2019 年9月有關經營情況如下: (1)提供住宿服務,取得含增值稅銷售額954000元。 (2)提供會議服務,取得合增值稅銷售額358704元。 (3)購進一處房產用作辦公場所,取得增值稅專用發票注明稅額68000元。 (4)上月購選一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進項 稅額已申報抵扣。 已知:生活服務、現代服務增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 (4)計算甲酒店當月應繳納增值稅稅額是多少,我想問下解題思路和過程
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2022-03-27
一個原料,他進口關稅是6.5%,增值稅是13%,如果把這個料的稅算到成本里面去,我想問一下是(單價*6.5%)*13%, 還是(單價*6.5%)+(單價(*13%)
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2021-12-17
老師,小規模增值稅一個點的稅率,截止到什么時候?還有企業所得稅,凈利潤全年不超100萬,按2.5%交稅,截止到什么時候?
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2021-10-21
增值稅納稅申報表第23行稅控盤服務費一列保存的時候為什么出現1+3列之和 大于0‘未取得備案信息,是否保存?
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2018-06-09
"小企業某公司原注冊資本為1000000.00元,接受新股東以其生產的生產設備機器C進行投資,增資后注冊資本為1244080.00元,并取得增值稅專 用發票注明機器C不含稅金額為240000.00元,稅額為31200.00元,資產使用部門為生產車間。(應交稅費科目必須寫明細科目"
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2023-03-03
老師,我是建筑勞務公司,在稅務局代開發票后增值稅和附加稅已交,我在資產負債表中是不是應交稅費這一欄不要填?
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2019-10-06
增值稅納稅申報表第23行稅控盤服務費一列保存的時候為什么出現1+3列之和 大于0‘未取得備案信息,是否保存?
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2018-10-12
出口退稅注銷如何做
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2019-08-29
老師,個稅怎么算的?
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2021-02-23
宏華公司2020年5月1日購入N公司債券劃分為交易性金融資產核算,債券面值100萬元,票面利率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應于4月1日結付的利息因資金緊張延至5月6日才兌付。債券買價為110萬元,另支付交易費用1.7萬元,取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為0.102萬元。
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2023-04-20
2月少結轉成本了應該怎么調賬?金額是填寫少結轉成本的累計金額嗎?這個月應該以哪個單價來結轉成本才對?
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2020-07-06
有兩家兄弟公司,一個在香港地區,一個在大陸地區,原使用香港公司和客戶交易(客戶為保稅區內),供應商在陸同時也出口到香港,現在客戶要求我們用大陸公司內銷交易,供應商也同時和我們轉換,此部分我們需要多承擔的稅賦,是不是增值稅,企業所得稅,附加稅,客戶和供應商都是一般納稅人?但是對方覺得我司轉換一般身份後, 廠商不需承擔13%稅金申請的損失.對方覺得他們承擔了13%的增值稅,所以我們繳的增值稅不是我們增加的成本.是正規交易,客戶和供應商都回開具增值稅發票,那如果這么說,客戶和供應商報價都是按照不含稅外加13%的稅率,這樣看是不是轉變公司交易,我們就不承擔增值稅的稅賦問題,只要承擔增值稅附加稅所得稅?
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2023-05-05
經濟小區年底返稅計入了營業外收入,現在所得稅匯算清繳要調增嗎
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2020-04-21
"甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產品,增值稅稅率為 13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業折扣。 要求: (①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;"
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2023-03-23
你好,之前有報過稅 那公司現在沒有營運呢了,稅控盤的小費一起到那可以不繳稅 控盤一樣可以零報稅嗎 ,股東有些糾紛 所以要等到問題處理,把這個公司註銷 那可以網上直接報嗎 謝謝你
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2020-11-15
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產品,增值稅稅率為 13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業折扣。 要求: (①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;
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2022-03-19
對外出租,取得含稅租金收入10.5萬元。 已知:高檔手 表的消費稅稅率為20%,出租土地 使用權的增值稅征收率為5%(采用簡易計稅辦 法 第1問、業務 (1)應當交納的增值稅為()萬
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2022-06-14
①)購入生產用A材料10,取得增值稅專用發票上注明的不含稅價款為100萬(發票上注明的稅率為13%),另外支付不 含稅運費2萬元,取得增值稅專用發票(發票上注明的稅率為9%)
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2022-12-15
稅務的滯納金怎麼求
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2017-09-11
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