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老師暫估費用的話,借:管理費用 貸 是什么科目
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2020-04-16
老師,我朋友是個人承包工程,掛靠有資質建筑公司,簽了內部承包協議,成立了項目部,然后他讓又讓我成立了建筑勞務公司,做勞務清包,所有項目部人員的工資都可以從勞務公司發放嗎?這個勞務公司只收取管理費,會計外賬賬務上管理費就是公司的利潤嗎?
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2020-06-26
消防安全評估是否要繳納印花稅嗎?服務內容是開展安全風險評估,指導甲方提升消防安全管理水平,降低消防安全管理風險。
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2023-01-15
金蝶軟件怎么看銷售費用、管理費用有多少錢?暫估有多少錢?其他應付、其他應收有多少?
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2017-10-02
老師,12月份我暫估了4000管理費,現在收到發票也是去年12月的,我怎么做 根據您提供的信息,您在12月份對管理費進行了預估并做了會計處理,現在收到了實際的管理費發票。對此,您需要做以下會計處理: 1. 核對發票金額是否與暫估金額一致。如果一致,您需要將預估的管理費沖銷,然后根據實際發票進行記賬。如果不一致,您需要調整差異部分。 2. 進行沖銷操作:將之前預估的管理費做沖銷分錄,借記“管理費用”,貸記“應付賬款”或“其他應付款”。 3. 記賬實際發票:借記“管理費用”,貸記“應付賬款”或“其他應付款”以反映實際的費用及負債。 操作示例: 假設實收到的管理費發票金額也是4000元,做以下會計分錄: 沖銷暫估的管理費: 借:管理費用 4000 貸:應付賬款/其他應付款 4000 記賬實際的管理費: 借:管理費用 4000 貸:應付賬款/其他應付款 4000 如果管理費的實際金額與預估的不一樣,需要調整相應金額后再做上面的分錄。 我實際收到2899的發票,是不是第一部就正常沖銷原來的暫估,在記賬實際的管理費2899,那匯算清繳的時候有個差額需要調增嗎? 是的,您的理解是正確的。如果實際收到
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2024-03-11
老師好,請問金蝶中的暫估入賬怎么做?沒有發票模塊,有倉存管理和存貨核算模塊
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2020-06-18
固定資產清理前面的評估費算管理費用嗎 印花稅算管理費用嗎 印花稅算營業稅金及附加?
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2018-06-06
老師,19年暫估管理費用7萬,20年就來了一萬管理費用的發票?這樣要如何調整呢?
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2020-04-01
老師,12月份我暫估了4000管理費,現在收到發票也是去年12月的,我怎么做 根據您提供的信息,您在12月份對管理費進行了預估并做了會計處理,現在收到了實際的管理費發票。對此,您需要做以下會計處理: 1. 核對發票金額是否與暫估金額一致。如果一致,您需要將預估的管理費沖銷,然后根據實際發票進行記賬。如果不一致,您需要調整差異部分。 2. 進行沖銷操作:將之前預估的管理費做沖銷分錄,借記“管理費用”,貸記“應付賬款”或“其他應付款”。 3. 記賬實際發票:借記“管理費用”,貸記“應付賬款”或“其他應付款”以反映實際的費用及負債。 操作示例: 假設實收到的管理費發票金額也是4000元,做以下會計分錄: 沖銷暫估的管理費: 借:管理費用 4000 貸:應付賬款/其他應付款 4000 記賬實際的管理費: 借:管理費用 4000 貸:應付賬款/其他應付款 4000 如果管理費的實際金額與預估的不一樣,需要調整相應金額后再做上面的分錄。 我實際收到2899的發票,是不是第一部就正常沖銷原來的暫估,在記賬實際的管理費2899,那匯算清繳的時候有個差額需要調增嗎?
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2024-03-11
上年度暫估了費用,借:管理費用,待:其他應付款~暫估費,下年度沖回怎么做分錄
1/2017
2021-05-20
就是說註冊公司的時候註冊的是生產型的公司,那能不能做進口貿易的業務
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2017-02-07
關于開發間接費用和管理費,在房地產項目公司中應接多大比例?估項目估算
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2018-08-09
下列有關價值評估的表述中,不正確的是(  )。 A價值評估的目的是幫助投資人和管理當局改善決策 B價值評估不否認市場的有效性 C價值評估提供的是有關現時市場價值的信息 D企業價值評估提供的結論有很強的時效性
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2023-11-29
老師還有一個問題,去年12月公司管理費用發票沒來,暫估了一下管理費用,在匯算清繳怎么填寫表格呢? 不能收到發票
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2022-03-22
金蝶標準版的不是說可以有3個用戶嗎?但我開始時好像什麼資料也沒有,這個怎么建賬的
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2022-01-24
財務成本管理 期權價值評估為什么那么難??斯科爾斯模型 要怎么才能記住?完全無法理解,有什么好的學習財管方法嗎?
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2020-12-24
新成立出口外貿企業(外商獨資),注冊資本30萬元。 1.10月18日總公司國外撥入資本金USD44970元,扣手續費USD19元,實收USD44951,當天匯率6.7303折合RMB302533.72元,下圖是我的會計分錄:
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2016-11-27
老師,管理費用不夠可以暫估嗎?如果可以,暫估和紅沖的時候分錄分別怎么做
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2018-10-18
老師我18年暫估的管理費用差旅費,還有其他,然后19年回來的費用票差旅費金額比暫估的少,還有一些是成本票,但總金額跟18年暫估的一樣,我怎么處理沖掉18年的暫估比較合適,不會影響到今年的利潤總額,
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2019-06-15
一、21年暫估了10000的差旅費,賬務處理:借管理費用(-10000),貸其他應付款-暫估(-10000);二、22年1月到了8000,賬務處理:①借管理費用-差旅費(-8000),貸其他應付款-暫估(-8000),②借管理費用-差旅費8000,貸其他應付款-員工8000。三、22年3月確定余下的發票不會到了,賬務處理:其他應付款-暫估2000,貸利潤分配-未分配利潤2000。以前分錄是否正確啊?
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2023-03-24
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