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1、計提增值稅的分錄如何寫? 2、1月的份稅額在2月份全繳了,就直接借:應交稅費-已交稅金 貸:銀行存款就行了對嗎?
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2022-03-11
這個數據是從最開始到現在的,想請教下老師能否幫我做個分錄平掉銷項,進項,減免,已交稅金。最后的留底稅額是7578.82
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2019-07-03
老師,我剛接手一個新公司,只有6,7,8三個月的資產負債表和利潤表,請問從哪里可以看到這三個月已交的稅費呢?
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2015-09-24
開了10萬的普票要交印花稅嗎?
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2020-04-06
21年的進項稅加計扣除忘記入賬了。原來的分錄是:借:應交稅費—已交稅金 貸:營業外收入 請問22年補入賬,還是一樣的分錄嘛
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2022-06-01
平時交的增值稅直接計入已交稅金里了,沒走未交稅金科目,進項稅和銷項稅三級科目里有余額,年底怎么把三級科目結成零?
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2021-01-10
公司向廠方進了一批貨,已入帳,廠方后來又提供了增值稅費發票,不要我公司付增值稅的稅額,怎么做帳,稅額已經抵扣
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2017-01-01
企業之前年份用的是,應交稅金——未交增值稅,現在從1月開始用 應交稅金——應交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
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2024-03-23
應交稅金 已交增值稅 余額應該怎么算 借方減借方嗎? 余額 為負的 是貸方嗎 比如七月的余額 是不是 7541.1-39486.86 結果為 負的 貸方 390945.76
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2020-01-15
接手的新公司以前的會計做收入時未計提銷項稅,但是稅款是已經交了的,交的稅款直接入已交稅金,現在應交稅費掛了一千多萬的借方發生額該如何處理?
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2019-07-24
小規模納稅人在稅務代開了專票,應該在代開時就直接交了增值稅的,為什麼在申報表中還要交稅
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2020-01-09
老師您好, 我的會計科目里應交稅費科目下有如下明細科目:應交增值稅-進項稅、應交增值稅-銷項稅、應交增值稅-已交稅金 和應交增值稅-未交稅金 到月末或者年末 這些明細科目有余額需要結轉么 已交稅金得數需要轉到未交稅金下么
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2017-01-10
預繳工程款的稅金,是記“應交稅金-應交增值稅-已交稅金”嗎?
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2018-05-07
請問老師,應交增值稅,那里的未交增值稅,未交稅金,已交稅金之間是怎么結轉的?
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2019-08-07
現在你再幫我解答一個問題,我給你補打分,就其他學員提的問題,應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸:應交稅費-未交增值稅這個問題,次月繳稅時如果是,借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款等,那么上月的憑證怎么結平呢?謝謝
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2015-08-12
應交增值稅-已交稅金科目出現很大的借方余額是怎么回事,如何解決?
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2017-08-03
應交增值稅已交稅金這個科目如何核算呢?
1/2143
2019-06-14
為什么我們公司的賬是借:應交增值稅-已交稅金,是分錄做錯了嗎
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2018-10-26
老師,開出發票, 借:應收賬款 貸:工程結算收入 貸應交稅金-未交增值稅 當月開票當月繳納稅金 借,:應交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對嗎
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2016-10-27
5000含稅,16%稅率稅點是多少哈,怎麼列公式
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2019-01-02
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