請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個實體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費,發票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對這個債務償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答

繳納稅金時:借:應交稅費—未交增值稅貸:銀行存款或可以這樣寫嗎?借:應交稅費—應交增值稅——已交稅金貸:銀行存款
答: 你好,你是一般納稅人,選擇第一個。
上交增值稅時候分錄是應交稅費_已交稅金,貸銀行存款還是 借 應交稅費_未交增值稅 貸銀行存款
答: 是第二個分錄,第一個是預交稅款的分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅之前每月未結轉,繳納時是借已交稅金貸銀行存款。年初想一次結轉調整,轉入未交增值稅后繳納時 借:未交增值稅貸:已交增值稅分錄,應交稅金-增值稅-已交稅金還有有借方余額怎么處理?,怎么調整
答: 你好,處理需要查明原因,再對錯誤的地方進行更正
22210103 應交稅費_應交增值稅_已交稅金這個后面還需要做分錄嗎?借:應交稅費_應交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應交稅費-增值稅-未交增值稅 貸現金銀行存款 有些又是 借:應交稅費-已交稅金 貸現金/銀行存款呢
老師,本月繳納增值稅,做會計分錄借 應交稅費-增值稅-已交稅金 貸 銀行存款月末要不要轉入應交稅費-增值稅-未交增值稅,結平已交稅金借 應交稅金-增值稅-未交增值稅 貸 應交稅金--已交稅金


郭老師 解答
2022-03-11 14:08