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研發(fā)無線資產(chǎn),支付外單位協(xié)作費(fèi)14萬,增值稅1.82萬元,會(huì)計(jì)分錄怎么做? 費(fèi)用化支出
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2021-12-28
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。8月19日向某大型商場銷售化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額40萬元,增值稅額5.2萬元;8月15日向某單位銷售化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額3.39萬元。化妝品消費(fèi)稅稅率15%,增值稅率13%。計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。(10分)
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2022-04-18
老師我們實(shí)際工作中賬做完收入都要跟增值稅納稅申報(bào)表核對相符 這樣增值稅納稅申報(bào)表是怎么出來的
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2021-07-28
剛交房2年的店鋪增伯稅要交多少
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2020-08-27
請問1小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額欄填寫應(yīng)稅貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)怎么理解填寫?2有專題講解針對江蘇電子稅務(wù)如何申報(bào)地和國稅的課程嗎?
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2017-10-17
增值稅發(fā)票多多個(gè)字,,化學(xué)藥劑劑,能正常使用嗎?
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2020-03-06
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月向乙超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額10萬元、增值稅額1.6萬元;向丙單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額2.32萬元。高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納的消費(fèi)稅。 請老師講一下詳細(xì)計(jì)算過程
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2021-03-22
請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
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2021-05-26
①)購入生產(chǎn)用A材料10,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為100萬(發(fā)票上注明的稅率為13%),另外支付不 含稅運(yùn)費(fèi)2萬元,取得增值稅專用發(fā)票(發(fā)票上注明的稅率為9%)
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2022-12-15
老師,個(gè)體工商戶的妻子或父母的工資能不能在成本、費(fèi)用扣除
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2019-09-06
老師你好,以前開普通增值稅發(fā)票的額度是3萬,現(xiàn)在政策講小企業(yè)可以一個(gè)月可以開十萬了,請問可以開在一張票上嗎?稅后十萬元正
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2020-08-04
施工項(xiàng)目掛靠到別人的公司,然后我這面提供了增值稅專票能抵扣對方什么稅,抵扣幾個(gè)點(diǎn)。我們出示的工資表能抵扣什么稅,抵扣幾個(gè)點(diǎn)
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2019-12-07
.甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月向乙超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額10萬元、增值稅額1.6萬元;向丙單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額2.32萬元。高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納的消費(fèi)稅。 請老師講一下詳細(xì)計(jì)算過程
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2019-06-17
老闆拿刷了一筆餐飲費(fèi)該怎麼做賬
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2017-03-20
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
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2016-11-08
想問下最新規(guī)定,4月1日小規(guī)模3%免增增值稅,開票稅率填不填 超過15萬是否享受該政則
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2022-03-25
銷售階段的業(yè)務(wù)核算。 (1)公司銷售A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品10臺(tái),每合單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (3)公司與X公司簽訂份銷售A產(chǎn)“品10臺(tái)的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。 (4)公司交付 10 臺(tái)A產(chǎn)品給公司,單價(jià)為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
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2022-06-16
關(guān)于個(gè)人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開票,開票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請問出租方開多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請老師計(jì)算且附計(jì)算過程
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2017-05-17
現(xiàn)在綠化公司 是不是也是上增值稅17%呢?
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2016-01-25
知稅,含稅金額,求稅率
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2016-08-19
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