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會計(jì)學(xué)堂陳老師

職稱中級

2017-05-18 15:41

承租方需憑票付款,發(fā)票中需包含凈得23000及代墊的稅額,請老師幫忙

會計(jì)學(xué)堂陳老師 解答

2017-05-19 10:50

你好,增值稅=23000/1.03*0.03=669.9,地稅小稅=23000/1.03*0.0036=80.39,所得稅=23000/1.03*0.01=223.3,合計(jì)稅款為669.9+80.39+223.3=973.59;你在總稅額的基礎(chǔ)上反推做個EXCEL表格,估算開票額為24017,即實(shí)際稅款為增值稅=24017/1.03*0.03=699.52,地稅小稅=24017/1.03*0.0036=83.94,所得稅=24017/1.03*0.01=233.17,合計(jì)稅款=699.52+83.94+233.17==1017(四舍五入)加上原來未開票價(jià)23000,正好是24017

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是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
可是增值稅可以抵扣少交增值稅啊
2017-03-05 23:07:38
你好,減免的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,并入利潤總額征收企業(yè)所得稅 按免稅收入部分乘以稅率就是需要繳納的企業(yè)所得稅
2017-10-17 21:05:26
承租方需憑票付款,發(fā)票中需包含凈得23000及代墊的稅額,請老師幫忙
2017-05-18 15:41:10
同學(xué) 你好 企業(yè)所得稅計(jì)算總額時(shí)不包含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-11-27 19:53:29
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