增值稅最新規(guī)定,小規(guī)模開(kāi)具3%普票的免稅、專(zhuān)票按1%的征收率,
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2022-04-01
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的
四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)
的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專(zhuān)用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請(qǐng),不子批準(zhǔn)。
這是什么情況
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2021-11-11
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的
四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)
的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專(zhuān)用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請(qǐng),不子批準(zhǔn)。
這是什么情況
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2022-02-09
老師,您好!生產(chǎn)型小規(guī)模納稅人,適用的增值稅稅率是多少啊
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2019-12-18
生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅月末和年末結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)分錄如何做
1/2260
2019-03-16
生產(chǎn)型企業(yè)增值稅稅負(fù)率個(gè)企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少
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2021-05-06
老師,出口免稅的話(huà),是免增值稅,然后采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)我們還可以正常抵扣,是嗎?我們是生產(chǎn)型企業(yè)
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2021-12-14
金稅盤(pán)抵扣增值稅怎么申報(bào),然后減免明細(xì)表中選擇哪個(gè)文件?
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2019-09-06
給對(duì)方開(kāi)代養(yǎng)生豬費(fèi)發(fā)票收稅嗎
1/1213
2019-12-02
生產(chǎn) 型企業(yè)出口退稅軟件2.1.09.190401版本在哪里進(jìn)行增值稅申報(bào)呢
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2019-05-30
請(qǐng)問(wèn)大家知道佛山小規(guī)模季度未超過(guò)9萬(wàn)元要交增值稅稅嗎?
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2018-10-17
實(shí)務(wù)中增值稅專(zhuān)票中抵扣聯(lián)用貼進(jìn)憑證中還是放在外面?zhèn)洳?/span>
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2017-05-12
“增值稅納稅義務(wù)產(chǎn)生的時(shí)間”專(zhuān)項(xiàng)練習(xí)
1、甲公司為- -般納稅人,2020年10月采用分期收款方式銷(xiāo)售T型大型機(jī)械設(shè)備-一臺(tái),含增值稅價(jià)款226萬(wàn)元,合同約定10個(gè)月付清;采取預(yù)收貨款方式銷(xiāo)售Y型大型機(jī)械設(shè)備一臺(tái),設(shè)備生產(chǎn)工期18個(gè)月,合同約定本月應(yīng)預(yù)收款含增值稅價(jià)款960.5萬(wàn)元。已知大型機(jī)械設(shè)備增值稅率13%,針對(duì)此業(yè)務(wù),甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅多少元?
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2022-12-01
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
(1)5月25日,A公司決定建造一條車(chē)間管理用的生產(chǎn)線(xiàn),購(gòu)入工程物資批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款
為600萬(wàn)元,增值稅稅額為78萬(wàn)元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線(xiàn)的建造。
(2)建造生產(chǎn)線(xiàn)過(guò)程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為400萬(wàn)元;發(fā)生建造工人工資100萬(wàn)元,均符合資本化條件并以銀行存款支付
(3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線(xiàn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為25萬(wàn)元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。
要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,完成下列小題。
(答案中的金額用“萬(wàn)元”表示)
(1)根據(jù)資料(1)編制購(gòu)入工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
(2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線(xiàn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
(4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會(huì)計(jì)分錄。
(5)根據(jù)資料(1)(2)計(jì)算該生產(chǎn)線(xiàn)的入賬價(jià)值。
(6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
業(yè)務(wù)招待費(fèi)年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對(duì)嗎
1/219
2023-07-19
當(dāng)前增值稅是消費(fèi)型增值稅嗎?
1/1319
2020-05-27
你好,附加稅提示增加一行
1/1040
2019-07-14
收入型增值稅
1/893
2015-10-24
老板買(mǎi)酒招待客戶(hù)開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣
1/722
2019-03-19
請(qǐng)求生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅申報(bào)表填寫(xiě)流程,麻煩學(xué)堂老師指教下,不做過(guò)生產(chǎn)企業(yè)退稅申報(bào)增值稅的,不要解答....
1/281
2021-04-08
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