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本金118300,還了362400,借款7個(gè)月,月息多少?
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2020-07-02
老師第一問(wèn),銀行借款資本為什么不乘1000元,
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2020-07-04
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
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2021-07-13
老師,我去年12月份暫估了成本 借:工程施工—合同成本—暫估 貸:應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—合同成本—暫估 等到今年3月份我需要沖暫估 借:工程施工—合同成本—暫估 貸:應(yīng)付賬款—暫估(紅字) 借:工程施工—合同成本 貸:銀行存款 借:以前年度調(diào)整損益 貸:工程施工—合同成本 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度調(diào)整損益 這些分錄對(duì)嗎?
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2022-04-12
股東借款給公司,但是不做實(shí)收資本,還能算作公司資產(chǎn)嗎股東借款,能否當(dāng)做公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)呢 借款,跟注資實(shí)繳區(qū)別? 都可以算作公司嗎 借款不變成實(shí)繳資本,? 借款不是必須變成實(shí)繳資本嗎?
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2018-03-10
計(jì)劃成本下款已付,貨已到,發(fā)票未到,借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 次月收到發(fā)票:借:應(yīng)付賬款-暫估 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣做對(duì)嗎?
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2016-07-14
老師有筆業(yè)務(wù)預(yù)收款借銀行貸預(yù)收,尾款未收到開(kāi)票借應(yīng)收貸預(yù)收 應(yīng)交稅費(fèi) 確認(rèn)收入借預(yù)付貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 輔助生產(chǎn)成本 等收到尾款時(shí)候借銀行存款貸應(yīng)收賬款對(duì)嗎老師
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2019-12-18
如果題目上說(shuō)有借款費(fèi)用率,計(jì)算長(zhǎng)期借款資本成本的時(shí)候是不是要用6%*(1-25%)/(1-借款費(fèi)用率)
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2023-05-17
老師,就是我們公司實(shí)繳的實(shí)收資本,繳完后被老板還給借款人,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我應(yīng)該在怎么做賬呢
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2020-06-16
月末暫估成本,分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,沒(méi)有票。下個(gè)月的時(shí)候來(lái)了票借應(yīng)付賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這樣對(duì)嗎?
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2017-04-01
以前做分錄計(jì)提成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)放:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在想把這個(gè)做成銷售費(fèi)用怎么沖
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2020-07-20
老師您好 請(qǐng)問(wèn)外聘的兼職勞務(wù)成本,可以直接借勞務(wù)成本貸銀行存款嗎?然后 結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本
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2022-04-20
借 勞務(wù)成本,貸 銀行存款 到月末的時(shí)候再用借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸 勞務(wù)成本這樣結(jié)轉(zhuǎn)下 這樣操作對(duì)嗎
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2020-10-10
操作題,某公司向銀行借入一筆長(zhǎng)期借款,借款年利率為6%,借款手續(xù)費(fèi)率為0.1%,所得稅稅率為25%,計(jì)算該公司銀行借款的資本成本
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2023-11-01
建筑企業(yè),開(kāi)出建安發(fā)票 借:銀行存款500000 貸:預(yù)收賬款458715.59 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷賬稅額)41284.4 收到成本發(fā)票 借:工程施工—合同成本—材料280000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)247787.61 銀行存款32212.39 借:工程施工—合同成本—人工135000 貸:135000 借:工程施工—合同成本—其他間接費(fèi)用85000 貸:銀行存款85000 結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:預(yù)收賬款458715.59 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入458715.59 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品500000 貸:工程施工—合同成本—材料280000 —人工135000 —其他間接費(fèi)用85000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500000 貸:庫(kù)存商品500000 我這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?
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2021-05-20
小規(guī)模暫估成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 180000 貸應(yīng)付賬款暫估 跨年收到發(fā)票金額150000. 是紅沖-150000的金額 還是-180000? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -180000貸 應(yīng)付賬款暫估-180000 ,按正確發(fā)票做分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款--單位。還要再繼續(xù)暫估本月成本啊???
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2024-02-22
做了借:工程施工-合同成本180000 貸:銀行存款180000 這個(gè)我月底可以這樣轉(zhuǎn)成本嗎 借:營(yíng)業(yè)成本18000 貸:工程施工-合同成本 180000
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2017-01-02
做了借:工程施工-合同成本180000 貸:銀行存款180000 這個(gè)我月底可以這樣轉(zhuǎn)成本嗎 借:營(yíng)業(yè)成本180000 貸:工程施工-合同成本 180000
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2017-01-02
暫估成本時(shí)是借:庫(kù)存商存,貸應(yīng)付賬款,那暫估的成本要做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品這個(gè)分錄嗎?
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2019-04-07
當(dāng)月銷售,但成本金額還沒(méi)確定,暫估成本時(shí)是80元,次月發(fā)票到了,成本是70元。多暫估的成本10元怎么處理?暫估購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品 80 貸:應(yīng)付賬款 80結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80 貸:庫(kù)存商品 80發(fā)票到,沖正暫估:借:庫(kù)存商品 -80 貸:應(yīng)付賬款 -80正確:借:庫(kù)存商品 70 貸:銀行存款 70
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2019-03-07
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