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于2020-06-16 16:21 發布 ??1214次瀏覽
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2020-06-16 16:21
您好,借:其他應收款-老板 貸:銀行存款
H 追問
2020-06-16 16:23
就可以一直掛在這個往來款項嗎
微微老師 解答
2020-06-16 16:40
您好,不可以,但是這不是沒有辦法嘛
2020-06-16 16:42
那可不可以就是后期購買的庫存商品或者其它東西,借:庫存商品貸:其它應付款 借:其它應付款 貸:其它應收款,這樣來抵消其它應收款,不知道這樣做分錄可以不
2020-06-16 16:54
您好,可以,但是這是在老板幫公司付款的情況下。
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老師,就是我們公司實繳的實收資本,繳完后被老板還給借款人,請問這個我應該在怎么做賬呢
答: 您好,借:其他應收款-老板 貸:銀行存款
之前收到法人的款,做賬的時候摘要寫的借款收據做的附件,現在轉為實收資本怎么才能沖銷之前開的收據呢?
答: 借其他應付款貸實收資本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板向個人借的100萬打到公戶上,借款的人算投資款,但是接著從公戶打到個人戶上用了,借款人只是想內部投資,不想做實收資本,我應該怎么做帳呢。
答: 借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應收款 貸;銀行存款
9月做賬把借款做成實收資本,這個月十一月紅沖更正,第二季度的報表需要更正嗎?
討論
公司成立沒有實收資本,后期一借款給公司的方式注入一筆資金,這筆資金的該如何做賬
老師新公司剛建賬,開始可以沒有實收資本就做賬嗎?直接借款
已經入賬的實收資本,怎么轉入短期借款
老師,我們有個股東,打款的時候備注寫的借款,做賬的時候可以改成實收資本嗎
微微老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 36924 個
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H 追問
2020-06-16 16:23
微微老師 解答
2020-06-16 16:40
H 追問
2020-06-16 16:42
微微老師 解答
2020-06-16 16:54