估價入賬會計分錄怎么做?估價入賬賬務(wù)處理方法是?

2017-09-05 11:42 來源:網(wǎng)友分享
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估價入賬說的是當月已經(jīng)入庫入賬,可以并沒有收到當月的供貨方的發(fā)票。對于這種情況,估價入賬的會計分錄該如何做,在各個行業(yè)基本都是很常見的問題,本文講述的就是該方面的內(nèi)容,詳情如下!

估價入賬說的是當月已經(jīng)入庫入賬,可以并沒有收到當月的供貨方的發(fā)票。對于這種情況,估價入賬的會計分錄該如何做,在各個行業(yè)基本都是很常見的問題,本文講述的就是該方面的內(nèi)容,詳情如下!

估價入賬會計分錄怎么做參考一

1估價時.借:原材料

貸:應(yīng)付賬款

2票到時 借:應(yīng)付賬款

貸:原材料

借:原材料

估價入賬賬務(wù)處理方法參考二

應(yīng)交稅費

貸:銀行存款(等)借:庫存商品/原材料/低值品等存貨科目

其他應(yīng)收款-暫估進項稅金

貸:應(yīng)付賬款-暫估-XX供應(yīng)商

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一、貨當月已入庫并入帳,但供貨方的發(fā)票當月并未收到,估價入帳時,應(yīng)如何做會計分錄?

1、入庫時借:原材料(或庫存商品)貸:應(yīng)付賬款--暫估價 2、下月初,暫估入賬要做沖回帳務(wù)處理借:原材料(或庫存商品)(紅字)貸:應(yīng)付賬款--暫估價
(紅字)

我公司購進的商品都是有單子的,但是最后要估價入賬做成本,比如說,購進了500元的貨,銷售了400元的或貨,最后估價入賬做成本該怎么做?

二、估價入帳是針對月底貨已經(jīng)入庫發(fā)票未到的情況,如果500元發(fā)票未到,月底就按500元估價。

以上是關(guān)于估價入賬會計分錄怎么做?估價入賬賬務(wù)處理方法是?的全部內(nèi)容,對于財務(wù)人員而言,掌握各方面的會計處理知識非常有必要,會計學堂網(wǎng)有全備的知識庫供您學習工作借鑒之用,相信是非常適合大家的。

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