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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-01-01 19:41

您好,可以的,在納稅調整那個表調增就可以

想人陪的櫻桃 追問

2025-01-01 22:46

還有老師,前面兩個季度成本入多了,沒有沖去年的暫估,可以在第四季度直接沖暫估,這樣會有個負數的營業(yè)成本,這樣可以嗎?

劉艷紅老師 解答

2025-01-01 22:49

去年的暫估,不應該是今年匯算清繳前沖掉了嗎

想人陪的櫻桃 追問

2025-01-01 22:54

就是前任會計沒有沖,直接又入成本了,今年0收入,弄了虧損好幾十萬,實際是去年的暫估成本,我想四季度沖,這樣四季度利潤 表就會有負數的成本。

想人陪的櫻桃 追問

2025-01-01 22:55

這樣全年利潤對的上了,0 收入0成本。

劉艷紅老師 解答

2025-01-01 22:56

可以的,你直接沖掉就可以

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相關問題討論
你好!只是調整稅會差異,針對所得稅的
2016-10-07 22:05:07
匯算清繳,全年應交所得稅額減去已預繳稅額,正數是應補稅額:   借:以前年度損益調整   貸:應交稅金--應交企業(yè)所得稅   4.繳納年度匯算清應繳稅款   借:應交稅金--應交企業(yè)所得   貸:銀行存款   5.重新分配利潤   借: 利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整   6.年度匯算清繳,如果計算出全年應納所得稅額少于已預繳稅額:   借:應交稅金-應交企業(yè)所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款)   貸:以前年度損益調整   7.重新分配利潤   借:以前年度損益調整   貸:利潤分配-未分配利潤   8.經稅務機關審核批準退還多繳稅款:   借:銀行存款   貸:應交稅金-應交企業(yè)所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款)   9.對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預繳所得稅   借:所得稅   貸:應交稅金-應交企業(yè)所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款
2018-06-04 09:39:48
1、計提應補繳的企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交所得稅 2、繳納補繳的所得稅 借:應交稅費--應交所得稅 貸:銀行存款 3、結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-06-02 10:39:20
你好,納稅調整表扣除下面其他納稅調增
2021-05-07 09:44:50
您好,是否做賬調整,要看看具體調增調減的內容是什么。
2018-05-15 20:27:31
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