老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答
咨詢下,公司法人名下有汽車,可以報銷加油費和保險 問
要么單位有車,要么有租賃發票,這兩種方式都可以報銷加油費 只有單位有車才能報銷保險 答
老師請教一下,2024年紅沖2023年的收入,現在做2024 問
那個不需要調整23年的報表的,正常做24年匯算就行 答

速達財務軟件結賬之后,發現賬務需要修改,反結賬,這個反結賬的操作,只要點擊取消上期結賬,然后下一步,下一步點到最后就可以了嗎?以為我5月份的票子幾乎都做完了,反結賬會影響到我5月份的賬務嗎?
答: 你好,很高興為你解答 不影響,但是會影響五月的期初
您好,老師,我想問一下金蝶財務軟件年結賬以后,還能反結賬更改賬嗎,改完還能重新進行年結嗎
答: 您好,是可以的,但是不建議的,謝謝
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,a公司與b公司有業務往來,b公司是a公司的股東,現在b公司要撤資,截止到24年7月底,a公司欠b公司300萬,但是這300萬里面有10萬未開票的,但是a公司的財務軟件上顯示a公司欠b公司290萬,那么這10萬會在8月開票,那么把8月開票的10萬,財務軟件上反結賬7月的,把這補開票的10萬做進a公司的7月的帳,那么這樣子可以嗎
答: 這樣的操作一般是不被允許的。 財務記賬應當遵循權責發生制原則,即業務發生的時間決定了記賬的時間。7 月份實際未開票的 10 萬業務,應在 8 月開票并確認收入記賬,不應通過反結賬的方式將其計入 7 月的賬。 如果將 8 月開票的業務計入 7 月,可能導致財務數據的不準確和不合規,也不符合會計準則和稅務要求。

