
老師,我想請教個問題,一季度的時候我們根據工程進度把預付賬款確認了在建工程,當時沒發票,就按含稅的金額確認的在建工程,現在發票來了,我是不是需要把進項稅從在建工程里沖出來?借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 藍字 貸:在建工程 紅字 是這樣嗎?
答: 你好,是的這樣,借在建工程 負數,借進項稅額可以
請問一般納稅人上月預付賬款但是沒收到發票,是按預付賬款入得賬,本月收到發票但是沒有銷項想先不抵扣,借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸預付賬款 這樣做對嗎
答: 同學,你好 借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)貸預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我之前收到發票已入賬,會計分錄,借:在建工程,借,應交稅費/應交增值稅/進項稅額,貸:應付賬款。現在對方開了一張負數發票,沖減一部分在減工程。這張負數發票我如何做會計分錄?
答: 借應付賬款, 貸在建工程 應交稅費,應交增值稅進項轉出,這個在建工程沒有結轉到固定資產吧?


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2024-08-17 11:19
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