
老師,費用這部分每個月都會有,我們這部分也是沒有發(fā)票的。應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理呢?
答: 你好,你可以根據(jù)實際入賬,比如管理費用,辦公費。但是不能稅前扣除。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問:關(guān)于企業(yè)那個社保費,我們企業(yè)把個人部分。應(yīng)收個人部分也都給交了,然后這塊兒我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。這個可以都直接進費用嗎?
答: 您好,如果交了后,不再從工資里面扣回來,就直接做費用,是企業(yè)承擔(dān)的一項支出。

