
二月有進項的費用票已經貼票報銷,但是二月都沒有認證,全部認證在了3月,這個在賬務處理的時候應該怎么做,如果分錄處理呢
答: 借;管理費用等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款等科目
這月銷685.52 有進項稅452.41 再加上上月留底的276.66 還留底43.55 的分錄,麻煩問下怎么賬務處理
答: 您好,有留抵進項稅額不需要做結轉增值稅的分錄,有實際要交增值稅時才做結轉分錄。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月銷項10萬,進項12萬,月末需要做賬務處理嗎?分錄怎么做?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10 貸:應交稅費-未交增值稅 10 借:應交稅費-未交增值稅 12 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 12


鄒老師 解答
2017-03-01 16:30
鄒老師 解答
2017-03-01 16:31