老師,您好,現在按新會計制度,計提增值稅不需用應交 問
沒有那個規定的哈,你按自己的正確思路做賬就行 答
匯算清繳扣除類調整項其他是只填需要調增的那項 問
不管是否要調增,有對應的項目都得填報 答
老師,公司有幾個員工備用金報銷賬目建在A公司,出納 問
你好,B公司應該借其他應收款,貸銀行存款。 答
當月收到紅沖發票電子稅務系統需要怎么處理嗎 問
當月收到紅沖發票,若原發票已經抵扣過,則需要填寫進項轉出 答
老師好,充值卡里面有100萬,客戶只使用了95萬,最后5 問
一致掛著就行了,除非要注銷了,轉入營業外收入 答

老師,租辦公室收到對方的專用發票,分錄,借:長期待攤費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款對嗎?
答: 你好,對的,再根據租期將長期待攤費用轉入管理費用。
長期待攤費用收到專票,借:長期待攤費用 12萬 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2萬 貸:銀行存款 14萬 在攤銷時只能攤銷12萬嗎? 攤銷期1年,每個月只能 借:主營業務成本 1萬 貸:長期待攤費用 1萬?進項稅不能攤銷對嗎?
答: 是的,進項稅不用攤銷的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我有一張專票需要認證,但是我們是免稅行業,我需要做進項稅額轉出。在記賬軟件中,認證后:借:長期待攤費用-裝修款-66232.76 應交稅金-(此處應該是應交增值稅進項稅還是應交增值稅進項稅額轉出)-10597.24 貸:銀行存款-76830我轉出的時候:長期待攤費用10597.24 貸:應交稅金-應交增值稅進項稅額轉出10597.24
答: 認證后:借:長期待攤費用-裝修款-66232.76 應交稅金~應交增值稅~進項稅 10597.24 貸:銀行存款-76830 進項稅轉出,借,長期待攤費用10597.24 貸:應交稅金-應交增值稅進項稅額轉出10597.24


陌上花開 追問
2018-04-16 12:13
陌上花開 追問
2018-04-16 12:14
鄒老師 解答
2018-04-16 12:14
陌上花開 追問
2018-04-16 12:16
鄒老師 解答
2018-04-16 12:40