
已支付但是當月未取得對方開具發票的,想將費用入賬,是用暫估入賬嗎?賬務處理方法: 借費用類科目,貸記銀行存款,等下個月收到發票后紅沖這筆分錄再重新記賬,還是說收到發票后將發票放到上個月的賬里就行?
答: 借:費用科目 應交稅費-待轉進項 貸:銀行存款 發票到后 借:進項稅 貸:待轉進項
老師你好,請問之前買了一臺車,銀行存款已付一筆款,由于發票一直沒有開來,之前也一直暫估入賬,后來,把車退回去,要如何做賬呢:之前做的分錄:借:應付賬款30000元,貸:銀行存款30000元,暫估入賬入了:借:固定資產50000元,貸:應付賬款50000元
答: 你好,很高興為你解答 都進行紅沖處理就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 問一下 暫估入賬的分錄是 借:庫存商品——暫估入庫 貸:應付賬款,這個貸方是不是只能應付賬款,如果付款了 就是票沒收到 這個還算暫估入賬嗎 能不能寫 借:庫存商品——暫估入庫 貸:銀行存款
答: 你好,對的,你付款了貸方就做到銀行存款
老師 ,請問暫估入賬一份未來的票,比如金額是1000元稅金是130元,款已付。借:原材料1000 貸:銀行存款1130。稅金的130如何入賬?謝謝
銀行存款支付的貨款,但是沒有發票,我做暫估的時候是不是只暫估庫存商品,那么暫估時候的銀行存款少,實際支付的銀行存款多,這個多的部分計入預付賬款嗎?
老師:公司收到材料一批領用,支付了30萬元,我當時是暫估入賬借:原材料-模板貸:銀行存款,請問如果2020年才收到發票,我怎么紅沖?

