
如果掛應付賬款-暫估入賬 要分幾筆把她付清 是不要借 預付賬款貸 銀行存款
答: 你好 借:應付賬款-暫估入賬 貸:銀行存款
單位每個月的代加費我都是暫估入賬的,分錄是:借:委托加工物資 貸:應付賬款——暫估應付款,付錢時發(fā)票未開,做的是:借:預付賬款 貸銀行存款,收到發(fā)票,做 先沖暫估應付款然后在做 借:委托加工物資 進項稅 貸 預付賬款,這樣對嗎
答: 可以的。您的理解正確。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月貨款已付,貨已收到,但好幾個月沒收到發(fā)票,現(xiàn)在正在建賬,這樣做賬對嗎? 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款到貨時 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估沖掉暫估 借:庫存商品(紅字)貸:應付賬款-暫估收到發(fā)票 借:庫存商品 貸:應付賬款問題1 這里涉及預付和應付2個科目 是不是應該都用預付或者都用應付?問題2 中間每個月都需要做一次紅字沖暫估和再暫估入賬嗎 還是收到發(fā)票的月份做一次紅字沖暫估和正確入庫?
答: 你好!只用應付賬款就可以,按規(guī)定是每月做一次
付貨款給A公司,B公司做了暫估入賬,后來A公司說無法開票,如何調整分錄B公司之前已經(jīng)做了如下:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估借:應付賬款-A公司 貸:銀行存款
老師 問一下 暫估入賬的分錄是 借:庫存商品——暫估入庫 貸:應付賬款,這個貸方是不是只能應付賬款,如果付款了 就是票沒收到 這個還算暫估入賬嗎 能不能寫 借:庫存商品——暫估入庫 貸:銀行存款
沒有發(fā)票,第一步做的是借預付賬款,貸銀行存款,收到材料,發(fā)票后期統(tǒng)一開具,收到材料時是不是應該借原材料 混泥土材料 貸應付賬款暫估入賬,收到發(fā)票時再沖
暫估入賬分錄:購買時候借預付賬款,貸銀行存款;貨到票沒到:借原材料,貸應付賬款~暫估;月初紅沖,在做正確分錄:借原材料,貸預付賬款?

