老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉入固定資產后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產,需要申報房產稅 答
老師您好 公司是銷售醫療設備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,按新開的發票進行賬務處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規模公司5月15收到檢測費1650,同日開發 問
是的,同日開發票,直接計入收入 答

3月份購買的材料,款已付,材料已入庫,是做:借原材料 貸應付賬款-暫估借應付賬款-暫估 貸銀行存款嗎?還是可以直接做:借:原材料—暫估,貸:銀行存款?
答: 付款了嗎?付款了直接按第二個做。
老師:公司收到材料一批領用,支付了30萬元,我當時是暫估入賬借:原材料-模板貸:銀行存款,請問如果2020年才收到發票,我怎么紅沖?
答: 你好,先沖紅材料,借應付賬款,借原材料負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好!材料暫估入庫的會計分錄 借:原材料 貸:應付賬款-暫估入庫 收到發票后怎么做分錄,是借:原材料- 貸:銀行存款 嗎
答: 不是,沖掉暫估 借:原材料 負數 貸:應付賬款-暫估入庫 負數,之后按發票做


徐阿富老師 解答
2020-01-01 08:25
熊貓公主 追問
2020-01-01 08:25
熊貓公主 追問
2020-01-01 08:27
徐阿富老師 解答
2020-01-01 08:48
徐阿富老師 解答
2020-01-01 08:48