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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-16 10:28

你好,你的進項、銷項分別在結轉到轉出未交增值稅就可以作平。

靜候花開666 追問

2024-03-16 10:45

進項、銷項分別在結轉到轉出未交增值稅,是每個月都結轉,還是年底在結轉?現在只做了借記轉出未交增值稅,貸記未交增值稅,交費后是借記未交增值稅,貸記銀行存款,現在科目余額表的轉出未交增值稅的借方還有余額,現在結轉的進項和銷項的會計分錄沒有做,這樣可以嗎?

郭老師 解答

2024-03-16 10:46

都可以的,
可以不做的
不做,一直有余額

靜候花開666 追問

2024-03-16 10:47

如果不做銷項和進項結轉的會計分錄,那是不是轉出未交增值稅就一直有余額?是年底結轉就沒有余額了嗎

郭老師 解答

2024-03-16 10:47

是的,對的,是這個意思的。

靜候花開666 追問

2024-03-16 11:03

減免稅款科目在交稅后有貸方余額,要結轉做平嗎?

郭老師 解答

2024-03-16 11:04

如果你的進項銷項結轉的話,這個減免稅款也一樣結轉,如果他們不結轉的話,也不需要結轉。

靜候花開666 追問

2024-03-16 11:22

具有的會計分錄應該怎樣做了,麻煩老師寫詳細一點

郭老師 解答

2024-03-16 11:23

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
應交稅費、應交增值稅減免稅款。

靜候花開666 追問

2024-03-16 11:26

應交稅費、應交增值稅減免稅款這個是在貸方還是借方

郭老師 解答

2024-03-16 11:28

發生的借方
結轉的時候。就在貸方。

靜候花開666 追問

2024-03-16 11:30

為什么交完稅后減稅科目還是有貸方余額呢

郭老師 解答

2024-03-16 11:31

你好,因為你沒有結轉吧。

靜候花開666 追問

2024-03-16 11:44

已經結轉了,還有余額了

郭老師 解答

2024-03-16 11:46

你好,那就是沒有結轉對
發生額100,但是你減少了80。

靜候花開666 追問

2024-03-16 13:16

老師,你看看我的分錄是哪一步做錯了,怎么減稅科目還是有貸方余額?

郭老師 解答

2024-03-16 13:19

減免稅款的發生額呢?怎么沒有?

靜候花開666 追問

2024-03-16 13:21

是少了哪一步,麻煩老師寫一下

靜候花開666 追問

2024-03-16 13:26

付款也做了憑證

靜候花開666 追問

2024-03-16 13:29

老師,怎樣修改了,還在嗎?

郭老師 解答

2024-03-16 13:45

多結轉
刪除借轉出未交
貸減免稅款
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相關問題討論
你好,你的進項、銷項分別在結轉到轉出未交增值稅就可以作平。
2024-03-16 10:28:52
這么處理不對哦同學。 借:應交稅金一應交增值稅一轉出未交增值稅 貸:應交稅金——未交增值稅
2020-04-03 16:23:49
加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
您好 轉出未交增值稅這科目是月末余額在借方了 年末的時候結平
2019-05-18 15:53:52
你好,學員,這個不行的
2023-04-20 16:05:54
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