
汽車配件在12月份已經(jīng)驗收入庫已在應(yīng)付賬款,現(xiàn)在1月份付款對方給開具增票發(fā)票待認(rèn)證老師1月份我怎么出分錄
答: 您好,1月份分錄,先全額紅沖12月份的分錄,再根據(jù)發(fā)票,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
老師 公司的磨具費 30000前期付了15000,掛在應(yīng)付賬款 9月份收到發(fā)票并且認(rèn)證,15000還未付 這個分錄怎么做呢
答: 前期付款 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅費 貸:應(yīng)付賬款 30000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票次月認(rèn)證 貨款已付 當(dāng)月可以只做 借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款 次月認(rèn)證之后再做 借:庫存商品 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款 這個分錄行不行?
答: 可以的
去年暫估的應(yīng)付賬款,今年發(fā)票到了認(rèn)證后怎么做分錄?去年暫估分錄:借:工程施工-合同成本-材料費-XX項目 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
去年暫估的應(yīng)付賬款,今年發(fā)票到了認(rèn)證后怎么做分錄?去年暫估分錄:借:工程施工-合同成本-材料費-XX項目 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
前面付款時沒有發(fā)票,做借:應(yīng)付賬款18070,貸:銀行存款18070,現(xiàn)在發(fā)票來發(fā)認(rèn)證后金額是10150,怎么做分錄呢?

