
前面付款時沒有發(fā)票,做借:應(yīng)付賬款18070,貸:銀行存款18070,現(xiàn)在發(fā)票來發(fā)認(rèn)證后金額是10150,怎么做分錄呢?
答: 你好!借原材料等 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款10150
當(dāng)時沒有發(fā)票,做了借:預(yù)付賬款-**18070,貸:銀行存款18070,現(xiàn)在發(fā)票來了10150,我要怎么做分錄呢?
答: 你好!為什么會有這么大的差額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
付貨款時,做的分錄是:借:預(yù)付貨款,貸 銀行存款 收到發(fā)票的時候沒做賬,都是等到認(rèn)證后才做 借:原材料 應(yīng)付稅費 進項稅 貸 :預(yù)付賬款,如果當(dāng)月收到發(fā)票沒認(rèn)證怎么做呢?
答: 你好,你的意思發(fā)票先做賬不認(rèn)證?借原材料 借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸預(yù)付賬款

