
前面付款時沒有發票,做借:應付賬款18070,貸:銀行存款18070,現在發票來發認證后金額是10150,怎么做分錄呢?
答: 你好!借原材料等 應交稅費應交增值稅 貸應付賬款10150
當時沒有發票,做了借:預付賬款-**18070,貸:銀行存款18070,現在發票來了10150,我要怎么做分錄呢?
答: 你好!為什么會有這么大的差額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
付貨款時,做的分錄是:借:預付貨款,貸 銀行存款 收到發票的時候沒做賬,都是等到認證后才做 借:原材料 應付稅費 進項稅 貸 :預付賬款,如果當月收到發票沒認證怎么做呢?
答: 你好,你的意思發票先做賬不認證?借原材料 借應交稅費-待認證進項稅額 貸預付賬款

