
老師我想咨詢一下,12月底我開(kāi)了一張發(fā)票3%的稅率金額102476元,計(jì)入的是制造費(fèi)用,跨年繳稅時(shí)發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該是9%的,導(dǎo)致我進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,繳納了增值稅,3%的屬于簡(jiǎn)易計(jì)征的范圍,我這個(gè)月把這張發(fā)票紅沖,重新開(kāi)具正確的發(fā)票,我這個(gè)賬上怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你先把原先的那個(gè)發(fā)票做的賬做紅字,后面再重新做新的發(fā)票的賬
收到采購(gòu)材料費(fèi)紅沖增值稅專用紅沖發(fā)票,計(jì)入其他應(yīng)收款的會(huì)計(jì)分錄
答: 會(huì)計(jì)分錄: 1. 應(yīng)收票據(jù):借:其他應(yīng)收款 xx 元;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-紅沖增值稅專用發(fā)票 xx 元; 2. 應(yīng)付票據(jù):借:應(yīng)付票據(jù) xx 元;貸:應(yīng)付款-采購(gòu)材料費(fèi) xx 元; 拓展知識(shí):紅沖增值稅專用發(fā)票是指納稅人購(gòu)買貨物、接受服務(wù)后,由稅務(wù)機(jī)關(guān)在財(cái)政、稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)中產(chǎn)生的稅務(wù)憑證,可作為納稅人減免應(yīng)納稅款的依據(jù),也是稅務(wù)機(jī)關(guān)收取稅款的憑證。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
紅沖發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?增值稅和附加稅退回來(lái),怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 你們之前做賬分錄怎么寫的。 意思是業(yè)務(wù)取消了是嗎


王璐璐老師 解答
2024-01-16 09:29
王璐璐老師 解答
2024-01-16 09:29
王璐璐老師 解答
2024-01-16 10:03