
原分錄為借:制造費用 應交稅費/應交增值稅/進項稅 貸:其他應付款,現想紅沖制造費用和其他應付款,并進項轉出,分錄怎么做
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老師好,公司預付電費都是用現金支付,老板用個人卡用網銀預付電費,電業局說用網銀付款不給收據,老師問下這種情況怎么做分錄?網銀付現金用什么做憑證?這樣做對嗎?(個人卡網銀支付 借應付賬款—電業 貸 其他應付款 收到發票 借 制造費用 應交稅費進項稅 貸 應付賬款—電業)
答: 你好 是的 同學的分錄是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
格力公司給安裝工補貼的100元/臺費用,收到錢后發給安裝工,在外賬中可以這樣做分錄嗎?開票時:借:其他應收款-安補貸:其他應付款-安補貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅款收到時:借:銀行存款貸:其他應收款-安補發放時:借:其他應付款-安補貸:銀行存款
答: 你好!按規定應該是確認收入的
老師,水電費這些計提時不需要核算稅吧,直接做借:管理費用/制造費用 貸:其他應付款 然后實際支付時如果有專票再根據專票做借:其他應付款 應交稅金-增值稅(進) 貸:銀行/現金,這樣可以嗎?
之前會計設了一個其他應付款未驗稅金,月底可以做一筆借其他應付款未驗稅金貸應交稅費應交增值稅進項稅嗎?等下個月認證后再做一筆相反的分錄?
老師,請問法人墊付稅款,是不是直接做帳,借:應交稅費――應交增值稅 貸:其他應付款――法人名字,還是說應該先做一筆向法人借款,再做交稅的這筆分錄
問:新買的快賬軟件,期初余額情況下,輸入這個科目不能顯示是嗎,例如購稅控盤借:應交稅費-應交增值稅 貸:其他應付款,期初建賬這個科目沒有余款,舒憑證是就顯示不出來,應如何處理


馨羽老師 解答
2025-05-13 07:28