
紅沖發票怎么做會計分錄?增值稅和附加稅退回來,怎么做會計分錄?
答: 你好 你們之前做賬分錄怎么寫的。 意思是業務取消了是嗎
老師你好!跨月了紅沖發票,進項留底會計分錄要怎么做呀?就是我們開給客戶的發票,上個月增值稅已經交了,這個月紅沖回來留抵的進項要怎么入賬?
答: 紅沖這個不是沖掉銷項稅額 負數么,你咋是進項稅額留底?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到采購材料費紅沖增值稅專用紅沖發票,計入其他應收款的會計分錄
答: 會計分錄: 1. 應收票據:借:其他應收款 xx 元;貸:應交稅費-紅沖增值稅專用發票 xx 元; 2. 應付票據:借:應付票據 xx 元;貸:應付款-采購材料費 xx 元; 拓展知識:紅沖增值稅專用發票是指納稅人購買貨物、接受服務后,由稅務機關在財政、稅務機關系統中產生的稅務憑證,可作為納稅人減免應納稅款的依據,也是稅務機關收取稅款的憑證。


人生旅途 追問
2020-01-12 23:31
郭老師 解答
2020-01-12 23:36